你好,转账的是什么业务的?
老师,本应总公司付款,但出纳错在分公司付款给对方。开具的发票是总公司的,请问这种需要叫对方转钱回来分公司,重新在总公司付款吗
老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
老师!问一下总公司给分公司转的钱需要分公司开发票回来冲账吗?
老是 我们分公司开票出去 款收回来后。要全部在转给总公司。总公司扣除一部分管理费。再把剩下的返给我们。总公司扣除的那部分需要给分公司开票吗?
请问一下总公司向分公司转账需要开票给总公司吗,总公司已开发票出去了,但是钱要转到分公司来发工资,那样要开票吗
当年报关出口的货物,必须要在当年开票吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
就是代发工资,但是分公司也是独立法人,独立核算的,公司性质是劳务派遣公司
你好,那是分公司劳务派遣到总公司吗?
他之间签订的什么合同的?
没有签订合同
你好那谁来申报个税?
分公司申报个税,那是总公司能合并申报个税?
你好,需要开发票,开劳务派遣的。
工资在哪里,然后他的社保就在哪里交,这两个是一样的,或者是他有多处工资,只在一个企业交社保也可以啊,反正就是有工资的必须有社保。
那总公司可以一起合并申报个税啊,企业所得税啊,增值税这样?
你好,异地的不可以 企业所得税可以合并。