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老师,公司是做建筑施工这块,甲方差我们的工程款,本来是直接把钱打到公司账户,由于甲方没钱,农民工专户给我们付部分款,做工资表给到甲方,实际上不差我们工资,成本票充足,本身就该付我们的款,通过工资形式发放,多做了成本,这样收入跟成本倒挂,这种怎么解决?

2023-12-08 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 10:24

你好,不会倒挂的呀,借应付职工薪酬工资,贷应收账款,做这个不就可以了。

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快账用户8619 追问 2023-12-08 10:56

应付职工薪酬在借方,怎么平应付职工薪酬呢?

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齐红老师 解答 2023-12-08 10:58

借工程施工 贷应付职工薪酬工资你不计提吗?

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快账用户8619 追问 2023-12-08 11:00

计提了的,我放在工程施工里面,后面还不是要结转成本呀

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快账用户8619 追问 2023-12-08 11:01

后面也开不了多少票甲方,我不能一直让他在工程施工里面呆着呀

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:03

你得确认收入之后才能结转到主营业务成本呀,你没有确认收入,不用结转成本。

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你好,不会倒挂的呀,借应付职工薪酬工资,贷应收账款,做这个不就可以了。
2023-12-08
同学,你好 你收回的话,是私下收回,不能入公帐
2025-11-01
这个按实际情况啊,有班组也可以,或者都是零星的农民工也可以的,农民工的也可以做成本的。
2023-11-20
您的账务处理中,甲方代发工资这部分存在理解偏差 当甲方给您公司的农民工代发工资时,您可以做如下账务处理: 您给甲方开票后 借:应收账款—甲方公司 贷:主营业务收入—工程结算 应交税费—应交增值税—销项税 当甲方代发工资时 借:应付职工薪酬 - 农民工工资 10 万 贷:应收账款—甲方公司 10 万 这样,“应收账款—甲方公司”在该业务中的余额就会是 0 您之前账务处理中计提工资的步骤在甲方代发工资业务中,如果工资全额由甲方代发,就无需计提这一步,否则如果您已经计提了工资,那么在甲方代发工资时 借:应付职工薪酬 - 农民工工资 10 万 贷:应收账款—甲方公司 10 万 同时,冲回多计提的工资 借:应付职工薪酬 - 农民工工资(金额为多计提部分) 贷:工程施工 - 合同成本 - 人工费 (金额为多计提部分)
2024-07-07
你好,只要你们没有拖欠工资,没有关系,可以的 对方开发票的时候怎么开的?
2024-08-23
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