对,现在税务局都让你退回来,帮你留抵税额

我们公司是一般纳税人,上个月申请了留抵退税,后来又客户需要发票,就认证了发票,然后开了发票,没有抵扣完,所以账上就剩了留抵,这个月税局就打电话让我们把认证的发票取消一张,让账上不要有留抵,这是为什么啊?以后账上都不能有留抵了吗?
老师好,之前税务局的老师说让我们签一个放弃留底进项税的声明。那么我这个月在申报的时候,是不是应该把之前报表里面的上期留底税额写2314.82,在 进项税额转出 里面写2314.82,然后应抵扣税额合计、期末留底税额为0啊?
老师,今年上半年有留抵退税政策,当时专管员通知我们不准留底,这个11月我们进项大,但销项发票量不够,能否留底
老师一般纳税人进项税留底,这个月申报时留抵税额带不出来是什么原因
一般纳税人进项税额上月底我们税局通知的不让留抵,这个是每年底都不让留抵吗?平时也没说这个事
个人代开发票2500,假如个税我司需代扣300,个税需由对方承担,那我们付款就付2200.分录怎么做
老师 您好 我填报工商年报时 股东出资 实缴出资额 实际出资额, 实际出资方式 实际出资时间 不能为空吗 ?如何填年报呢?怎么才能做年报申请呢?
假设生产一种产品,领用原材料1000元,期末在产品数量为100,完工产品数量是200。请问原材料怎么在完工产品和在产品之间分摊?
我司去年开票收入低于成本 税务让写说明情况。我司是代理进口的,有些个人委托我司进口,我司根据收到的个人支付的税金和货款金额(税金支付给海关,货款对应支付给外商),确认收入。收入低于成本,主要是因为个人有些货款金额(付汇未通过我司支付)未付给我司,而且也不会再支付。这样怎么写情况说明比较好
老师,新接手一家劳务公司之前代账公司账面和银行流水完全对不上。银行流水全是支付给班组的劳务费(没有发票)和发放员工工资(没有申报),账上附的发票没有银行流水。后续查到会不会被补交个税,没有流水的发票会不会被认定虚开发票?这个要怎么弄,头疼得很
料工费都要在期末的产成品和在产品之间进行分摊吗?
老师好自愿支持资金用什么会计科目
返佣申报个税应该报劳务报酬还是别的
老师,请问下,已经在电子税局申报了企业所得税年度申报,还必须要做税审报告吗
老师请问,房开公司3月应预缴增值税已申报,但未缴纳税款,4月申报增值税时,附表四需要填写申报吗