你截图看一下你的上一个月的增值税申报表,主表里面有一个留底吗?
老师,一般纳税人转小规模以后期末有留底税额,账务上把进项税额留底转到应交税费—待抵扣进项税额科目,不知道在当期申报表主表怎样反应留底税额,还是在期末留底进项税额这一项放着这个数字吗?
老师好,一般纳税人8月有留抵的进项税额,到了月末,不做账务处理,只是在申报表体现。那么到了9月份申报增值税,就直接抵扣了8月留底的这个进项税额了。难么9月分账务处理时关于这个8月留底的进项税额还用不用在账务处理了呢?
老师11月份开进来增值税进项,没开出销项,那税额是不是留底下来,留底下来什么时才能抵扣掉
老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?
老师一般纳税人进项税留底,这个月申报时留抵税额带不出来是什么原因
一个公司实收资本1000万,因为股权变更,要给1200万,多付的200万是资本公积还是商誉,怎么交税
我们是物流公司 平时讲究时效,要付运费和超期费,通常是加在一起付一个金额。 平时做的是 借:应付账款 贷:银行存款 有时候付款凭证后面着的都是超期费发票, 收到发票应该做什么凭证? 没收到发票的运费应该怎么办?
老师就是小规模是按季交税的,每个月需要计提附加税吗?
老师,收到这种收条可以入账吧?事实发生,人家就是零工市场干活的,没有发票,打印收条都没有只能手写。
老师你好就是小规模是按季度交税的,增值税是怎么计提的?老师写一下分录
老师你好就是小规模是按季度交税的,增值税是怎么计提的?
老师。小规模纳税人根据发票计提的增值税是20014.32元 但是电子税务局申报的增值税是20014.46元 税差0.14元 可以用什么分录来计提0.14增值税呢
老师,现在公司遇到这种情况,就是我们买给销售方,后面再把这个钱循坏回来,怎样查这些钱循环回来没有,现在公司账上没钱了,不知怎么回事,谢谢
老师就是小规模的税费的附加税是需要每个月都计提的吗?如果是计提那应该怎么计提,分录是怎么写的?
老师就是我们是小规模是按季交税的,我每个月做账的时候需要计提税费吗?
上月有留底
上月有留底,我这个是刚接手的,
你们有申请过增量留底退税的政策吗?
我也不知道啊
你在电子税务局找办事进度看一下。
我这是刚进入系统,填完信息报税提示有留底税款,我一查真有,但是这个留底税是10月产生的,应该不涉及退税
留底退税里没申请过
上期留底13行,你看一下你自己能修改吧。
改不了是灰色的
是不是得去税务局处理了
是不是系统有问题,你再退出去多进几次,如果实在不行的话,你让你税务局那边给你查一下。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。