同学你好 这个可以的

申报个税的时候,如果有员工之前已离职,现在又入职了,请问入职时间是填新的入职时间还是按之前的入职时间来?
老师,我们申报个税是按实发申报,上个月没发工资,但有的员工离职了,我需要修改这个员工非正常吗?还是等发放完工资再修改为非正常
已经申报完个税并缴纳完税款了,但是发现有个员工的入职时间写错了,还能修改入职时间吗?
在个人所得税申报系统里,我看有些员工已经离职了,以前的会计已经做了非正常,但是离职时间没有写,会有什么影响吗
23年汇算清缴年报做完提交了,所得税款也已经划扣了,结果发现职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出有三个地方填错了需要改,所得税款已经划扣了不知道还能不能作废申报表修改呀?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这个月的个税自己扣完了,不想撤回重新申报了,如果我等下个月申报的时候,把她的入职时间改一下,然后把漏报的那个月个税合并到一月份,能行吗?因为当时说的是没有工资,所以就没申报个税,按10月份入职的,后来又说给工资
这种做法是不正确的。根据中国的个人所得税法规定,个人所得税是根据个人的工资收入和相关扣除项进行计算的,并且按照月度进行申报和缴纳。如果您在这个月已经扣除了个人所得税,但是您想修改入职时间并将漏报的那个月的个人所得税合并到一月份进行申报和缴纳,这是不符合个人所得税申报规定的。 正确的做法是,您应该在漏报的那个月份进行个人所得税的申报和缴纳,然后再按照实际情况进行修改。如果您需要更正入职时间,您应该向公司的人力资源部门或财务部门进行咨询,并按照公司的规定进行更正。