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老师,发票开负数,怎么做凭证

2023-12-08 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 15:43

你好,销售方红冲,收入采购方红葱成本。

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快账用户1766 追问 2023-12-08 15:44

能写下分录吗老师

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齐红老师 解答 2023-12-08 15:45

请说一下你们是哪一方,然后您当时是计入哪个科目的?

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快账用户1766 追问 2023-12-08 15:57

我们是销售方

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齐红老师 解答 2023-12-08 16:00

借主营业务收入,应交税费 贷,应收账款。

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你好,销售方红冲,收入采购方红葱成本。
2023-12-08
你好,像您之前开的正数发票那儿做负数就可以
2023-07-17
根据退回货款入库单及负数发票做: 借:应收账款----某单位(红字) 贷: 主营业务收入(红字)应交增值税--应交增值税销项(红字)
2021-12-15
您好 做跟蓝字发票一样的分录 金额用红字
2021-10-20
你好  你收到负数发票 你是购买方。 你应该做购进的 红字发票来红冲。 你们是之前开了红字信息表出去。 你做转出处理了。  把你之前分录    怎么做的 写下发来看看  
2020-11-24
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