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老师,我问下我们公司交了31万的税收滞纳金,后又将滞纳金返还给我们了,那这31万是不是不能税前扣除,后期做汇算清缴时是不是还要做纳税调增处理啊

2023-12-08 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 16:32

是的,正常那个不能税前扣除的,关键是为何要还?

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快账用户9210 追问 2023-12-08 16:35

因为为鼓历纳税人清绵前期欠缴的土地税和房产税,就是说交清欠税的正税就不交滞纳金,先交后返

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齐红老师 解答 2023-12-08 16:37

那么还回的直接冲那个交的滞纳金

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快账用户9210 追问 2023-12-08 16:39

嗯,那汇算时还要调增吗

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齐红老师 解答 2023-12-08 16:45

按常规是支付做营业外支出-滞纳金,返回就要做营业外收入-政府补助。征求税局意见,看是否不做收入和支支出?

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是的,正常那个不能税前扣除的,关键是为何要还?
2023-12-08
你好,你做账要去改掉做到营业外支出,然后汇算清缴调增
2021-04-28
同学,你好 金额大吗? 不大可以的
2024-09-11
这种情况下不能不做调整。 前期会计做账用现金把税费缴纳但实际并未缴纳,这是错误的账务处理,需要进行调整。 首先,冲销前期错误的缴纳税费的账务处理,比如原分录是借:应交税费 — 应交增值税等,贷:库存现金,现在做相反分录冲回。 然后,在实际缴纳本月税费及滞纳金时,进行正确的账务处理。缴纳税费时,借:应交税费 — 应交增值税等,贷:银行存款(实际缴纳方式对应的科目)。缴纳滞纳金时,借:营业外支出 — 税收滞纳金,贷:银行存款。 如果不进行调整,会导致账务混乱,且不能准确反映企业的实际纳税情况和财务状况
2024-09-11
同学你好 对的 做到营业外收入
2021-05-25
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