你好今年纳税调增的

老师,如果上一年12月份开具的发票是提前开具的,它真实的结算时间是来年2月份,在2月份把提前开的红冲了,然后按正确的时间重新开发票,汇算清缴时,是否可以做调减收入处理? 另外提前开具的这部分成本票还没到,上一年12月份时暂时做的成本暂估,所以如果把这部分收入调减的话,也就不用暂估了,汇算清缴时,可以这样吗?
去年12月份有暂估成本,今年4月做的汇算清缴(当时还有发票没回),已出审计报告,5月份马上要过去了,发票回不来。账务和审计报告还有汇算清缴怎么做?
去年的暂估,赶今年5月份汇算没开进来票,预计今年6月份进来,所以当时5月份汇算没有调增利润,结果到现在12月份还没开进来,这怎么处理税务,准备补税
老师,23年的时候发票开出去,对方成本票没开进来,我账上一直暂估的,那么24年5月份汇算清缴的前成本提供进来就不用补税,没开进来汇算清缴就要补税的吧这意思吧
老师你好我想问一下,我现在能开23年12月的租金收入发票么,租户没交来租金,我去年12月没做处理,今年5月份交来的是去年12月到今年5月半年的租金,这个我账务还有税务怎么处理呢
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
今天调增利润,1月份保税的时候给把所得税申报了?
汇算清缴的时候纳税调增
那成了2024年了
这是2022年的成本么
你好,那你修改之前的会算清剿
可以修改汇算清缴?
那修改了,交了这部分税,但是销售了没有对应进项,这个怎么处理?
是的 你账上正常做会算清剿纳税调增调增之后有盈利的需要交税
没有进账,销售了,相当于没这个东西,但是销售了,虚开吧?这个怎么处罚了
你好,你实际购入的时候没有支付吗?对方没有给你发货单什么的,怎么是虚开?
啥也没有
实际也不需要支付吗?那你帐上需要红冲。
开出去的是一些五金材料没有进账,实际做的是工程。现在工程成本票有,就
红冲就可以了 实际没有支付也不能一直挂帐
奥,好的。这部分去年已经进了成本,没调增利润,没上税
让你现在调增不是吗 修改汇算清缴补税