您好,只能是在收到发票的月份按照发票金额代扣代缴个税

我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
您好老师,公司收到这样一张发票,对方是税务代开的,备注写着购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,老师这个怎么处理呢?
如果企业收到对方税务局代开1个点的劳务费发票 ,上面显示需要购买方在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,这个怎么处理啊,是我们公司需要缴税吗,还是暂时不入账
2023年12月自然人代开在一张上的的1-12月的汽车租赁发票,这个作为购买方公司想做代扣代缴,应该怎么扣缴个税呢?可以分摊到各月吗?还是只能记入收票这个月啊?
2023年12月自然人代开在一张上的的1-12月的汽车租赁发票,这个作为购买方公司想做代扣代缴,应该怎么扣缴个税呢?可以分摊到各月吗?还是只能记入收票这个月啊?怎么处理合适呢
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
这个税务局有没有专门的文件解读呢老师
这个我没见过专门的文件解读呢
这个发票上要是备注了租赁时间是1-12月的话,个税更正补申报往期的每个月的申报表可以吗
不用更正,您在本期申报个税就行
主要是分摊到每月个税可以少很多,如果只计入一个月里吗个税就高很多了
一样的结果,你可以试试,
而且你的发票都开出来了,因为不可能去再修改报表了
分摊到每个月如果不到四千可以减除每个月800的吧
你一起开的时候也可以减除的
具体要怎么操作呢老师
您把这个发票不含税金额填到个税申报系统就会带出来个税的