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老师您好,上个月开了发票,这个月做了冲红,请问会计分录这样写对吗? 借:主营业务成本 -4000 贷:应交税费 - 应付账款 -

2023-12-09 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-09 09:14

借:主营业务成本 -4000 贷:应交税费 -增值啊-进项转出   应付账款  负数

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快账用户2621 追问 2023-12-09 09:59

老师您好,开了一张移动设备的发票,项目名称是建筑服务类型的,这个会计分录怎么写比较合适?

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齐红老师 解答 2023-12-09 10:03

你原来的分录怎么做的,就是按我写的分红红冲

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借:主营业务成本 -4000 贷:应交税费 -增值啊-进项转出   应付账款  负数
2023-12-09
您现在这笔分录不变金额负数。
2021-03-05
借应付账款贷以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项转出。
2022-02-16
借预收账款负数, 贷主营业务收入负数、 应交税费负数, 借应收账款,贷预收账款
2023-03-04
本来应该做到管理费用里面的,你们做到了主营业务成本可以的。
2021-06-22
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