借:主营业务成本 -4000 贷:应交税费 -增值啊-进项转出 应付账款 负数

老师,我上个月开的普通发票这个月红冲了,上个月原来做的是借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,这个月红冲后要怎么做分录
老师你好,上月开了发票钱也收到了,上月会计分录借:银行存款贷:主营业务收入,贷应交增值税销项税,本月红冲发票会计分录要怎么写?钱先不需要退回给对方
上月收到业主首付款,及车位款,因当月发票开错了,把首付款发票开成了税率,当月分录,借银行醋存款,借财务费用,贷预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费,在本月把发票红冲了,又重开了首付款不征税发票,请问一下红冲跟重开发票怎么做分录
上个月做了一笔借主营业务成本贷应付账款但这笔分录里面金额多了,做红冲怎么做
老师您好,上个月开了发票,这个月做了冲红,请问会计分录这样写对吗? 借:主营业务成本 -4000 贷:应交税费 - 应付账款 -
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
老师您好,开了一张移动设备的发票,项目名称是建筑服务类型的,这个会计分录怎么写比较合适?
你原来的分录怎么做的,就是按我写的分红红冲