您好,客户能接受是可以的,这是混合销售,税率都是13%,以主业来开票,这个维修是材料多还是劳务多,咱维修厂开维修劳务更合适一些

老师我们企业厂房维修,包工包料,材料费和人工费一共是17万左右,现在购买材料那边给我们开1%的木头和瓦片材料费增值税电子普票12万左右,人工费这个材料店不能开,这个可以个人名义去税局代开劳务维修费发票吗,这种发票是几点的
老师好,请教一下,开专用发票,开票大类是修理修配劳务,然后名称那里能开材料吗?(如果不能开的话,我们是修理修配的时候用材料了,该怎么开呢)
老师您好 我想咨询一下 我们公司对外开发票 开的装修费 30000元,这里面包括了人工费还有装修材料费 现在对方客户给了我们一个材料清单要求我们盖发票章,这个清单里面材料合计就是30000元,我就想问一下,如果是这种情况的话,我们不就等于纯卖的装修材料么,是不是就不能开装修费的发票了
老师我想问个问题,我们是汽车维修厂的,我们开票出去只开劳务维修费这样子开,我们买进来的配件有进项发票,那么,等我们公司要注销的时候,这个库存商品有余额怎么消除呢?
老师,我想请问下,我们是汽车维修厂的,假设预算11月份的收入是100万,销售额是100万,这个100万包括工人的工时收入加材料收入,那么一百万的收入要用掉多少材料?
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
有的客户需要既开劳务又开配件这样子?那么,我说的意思是说,配件明细要不要开,如果开的话,必须看下有没有进项的发票对应这些明细,对不对?
您好,既开劳务又开配件这是可以的,本来就是有劳务也有配件嘛。 明细要开的,现在发票不能开一批(不能笼统开)
是不是不能直接归一个大类,都是每一种配件的明细?
您好,是的,要开配件明细的
那如果进货明细没有呢?销货可以开吗
您好,你的意思是我们买的时候没有取得发票,但销售时客户要开票是不是呀, 这个不经常发生还是可以的,大量的这样发票开出,税务后台能比对的,我们进销不平衡,就会有预警的
是开进来的发票没有这些明细,开出去的有这些明细的意思,懂了吗?可以那么开吗?老师
您好,看懂了,那不行的哦
为啥外账会计告诉我,可以那么开呢?
您好,外账说的 不一定对呀,您想,我们又不是生产加工企业,应该是买什么卖什么,商贸一样的性质,对不对
嗯嗯嗯,好的,老师,知道了,谢谢,好评
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!