您好,飞机发票,高速发票 没有明细。 住宿发票有住宿清单,汽车维修发票有维修明细的,多少人工,多少材料 是要列明的

老师,您帮我看下这个发票,取得的是普通电子发票,开票内容是文具及类似用品,但是没有明细,这个合规吗,我记得办公用品的需要开明细,这个属不属于呢,这个没有明细能不能做费用票在所得税前扣除呢
老师,请问对方公司给我们装网络开发票,就是像这种有这么多明细的,发票上面必须要把这些明细开出来吗?其中还包括人工费,对方说人工费不好开在发票上面
我们公司装修承包出去,现在他承包方来结账,他用的料费有2万左右,请的工人费用有3万左右,他来结这个账我们需要他开什么明细的发票来呢?需要单独开材料发票两万,还是总的金额5万开一张什么的明细发票就可以了
老师,你好!我想问下发票的问题,发票上已经有明细,对方在自制的明细单上又盖了发票章,可以吗?像发票上已经有明细的,还需要再另外开税务清单吗? 第二个图是他自己做了一个明细表,然后盖了一个发票专用章
老师你好,我想问一下,就是嗯公司出差做那个飞机票,然后呢也开了两种票,一种是嗯机票产品的项目名称,这个发票,还有一个是代理服务,嗯,这都是坐飞机产生的这个发票,嗯,我这两张都归于差旅费可以吗?这都归于这个管理费用差旅费
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
好的老师,你看如果说我前期我没有弄这些明细,比如说住宿发票,汽车维修发票我没有列明细,那这个就不能作为这个做账抵抵税用的吗?还是说必须有明细还是没有明细也可以啊?
您好,可以税前抵扣的,只是说我们管理没有很规范,比如这个维修费就开1000元,咱也不知道是维修了啥,就不知道这个价格是不是合理了,员工可以从中间获利,但有明细就不一样的了,这个配件就值100元,不能写400元
好的老师,现在我们公司目前就两三个人,基本上都是自己人,然后还没有对外招员工呢,就是目前是不是说不要明细也没事,等我们回头招员工的时候,假如涉及到这个报销问题了,就要求他们开明细,这样可以吗?啊,就是您的意思就是说其实发票也是可以抵税的,只是嗯为了让公司就是说能够排除那些嗯想从中获利的员工对吧?
您好,有一半原因是这样的,那个维修费还真的要明细,对外体现这个业务发生的真实性(表明我们这个发票不是虚开的),住宿费发票上写了几晚,倒可以不用明细了
好的,老师知道了,就是说你看我之前那个嗯公司的费用嘛,我就是觉得只要有发票就可以了,就没有想到要明细,嗯,也没有考虑到这方面,然后就是说之前已经入了账的。嗯发票费用发票就那样就行了吗?还是说都得冲抵呀,还是说从今以后注意就行了,因为我们这个公司嗯今年9月才成立的,然后有业务是有业务,就是总体来说这个开出去的那个发票也不是太多,嗯,就是维修费倒是有那么一两张嗯几千块钱也没有付明细,这样的话我就说就这样就行吗?还是说加以改正啊,还是说重新往后注意就行了
您好,是的,以前的再去要明细也没有必要了,以后我们注意一下,跟同事要求这个明细,一般都会配合的,我们财务人员也是为了公司的合规化管理嘛
唉,好的老师就是说以前那个没有要明细的发票,要是查的话会被认可吗?
您好,放心,外人没有查得这么仔细的,只有我们财务自己做账时会很清楚