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老师,外账交过来的资产负责表中,应收账款,应付账款都是负数,导致资产总计和负债及后有者权益也是负数,请问这种该如何调整

老师,外账交过来的资产负责表中,应收账款,应付账款都是负数,导致资产总计和负债及后有者权益也是负数,请问这种该如何调整
2023-12-09 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-09 18:04

首先要查一下负数的原因

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快账用户6177 追问 2023-12-09 18:05

太多了,可能是发票没录入,也可能是其他原因,实际很多款应该是平账的

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齐红老师 解答 2023-12-09 18:05

如果是别人去你们公司,或你们欠别人的,可以对科目做个重分类

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齐红老师 解答 2023-12-09 18:06

应收账款负数调到预收账款,应付账款负数调到预付账款中

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快账用户6177 追问 2023-12-09 18:08

发放工资都记的是应付账款

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齐红老师 解答 2023-12-09 18:10

如果科目挂错了,要进行差错调整,比如工资已经发了,还挂账,就要调整,之前的工资是用什么发的,现金还是银行存款

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快账用户6177 追问 2023-12-09 18:12

都是写的银行存款,比较麻烦,我得仔细看了,到时有不会的问题再来请教老师。或者有微信可以加吗

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齐红老师 解答 2023-12-09 18:17

好像平台不允许加个人微信,有问题直接平台提问即可

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2023-12-09
重分类 应收做预收 应付放到预付
2021-10-23
同学好,需要对其他应收款和其他应付款重分类,将其他应收款的贷款填入其他应付款,其他应付款的借方填入其他应收款,
2020-04-10
您好, 这个是会有影响的
2024-02-26
你好!这个你可以计入到预收,就好了
2024-07-19
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