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我们今年是第一年申报加计扣除,原本可以退税1521929.07*0.25=38.04万,但因为税务要查账,说退1万多就不用查账,超过就要查账,所以我们就在加计扣除上把50行的金额从原1070664.61调至3046000.37 使最后51本年研发费用加计扣除总额变成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申报的中介人员说今年高新是机器打分系统。里面说了按最小分值的测算研发费用,这会导致高新研发费用不达标 现在企业在高新评审中会遇到一个问题:评审专家问题,账面上研发费用与加计扣除金额差异过大,基本是全部剔除,会问你研发费用是否合格 从而引起研发费用真实性问题 就会对高新申报有影响是这样吗,(高新说我们高新申报要在2022年11月份才办下来)
老师,我想问一下,就是申请高新技术企业的其中一个要求是研发费用要不低于销售收入的5%,那如果我们公司20年的营业收入是1千万,是不是研发费用就不可以低于1千万×5%呀?
好 高新技术企业研发费用占销售收入的比例在百分之三到百分之五之间。企业一年销售收入小于5000万元,比例不低于5%;销售收入在5000万元-2亿,比例不低于4%;,销售收入在2亿元以上,比例不低于3%。,这个是研发费用占到年收入5%是吗
申请高新技术企业认定需要满足以下八大条件 1: 1. 须注册成立一年以上。 2. 拥有自主知识产权。 3. 属于国家重点支持的八大领域。 4. 科技人员占比不低于10%。 5. 研发费用总额占销售收入的比例符合标准。 6. 高新收入占比大于60%。 7. 创新能力评价达标。 8. 在申请前一年合规、未违法 ,老师,高新技术企业的,研发费用占比标准是什么
老师好,关于研发费用的问题,我公司研发费用基本都是人工成本,因为高企要求研发费用占比达到营收的3%以上,那这样的话有两种方案,一种是年底收入确定以后根据比例倒退出需要做的研发费用,然后从之前每个月做到管理费里面的费用里调整至研发费用,另一种是每个月收入额确定以后给人事报一个金额让他们用工资社保凑出来这个金额直接做到研发费用里面,这两个方案哪个好一点呢
老师, 2025年5月23日某直属库报销体检费共计44950元,其中列支黄虎、罗胜荣2名员工2024年度体检费用,每人400元,合计800元,将应归属2024年度的费用延后至2025年报销入账,存在跨年支付、跨期列支行为,不符合会计制度及费用当期归集核算管理要求。 违反《会计基础工作规范》第三十六条、第三十七条、第三十八条及国家统一会计制度权责发生制、及时性原则,未及时办理会计手续、规范开展会计核算,将应归属2024年度费用延后至2025年列支。这个属于费用报销滞后,存在跨期行行为吗?
老师,我是做代理记账会计的,客户线下线上都有收入。然后每个月给我一笔无票收入申报。他的销项有已开票收入,还每个月给我报一笔无票收入,这个会计分录借方不知道挂什么科目,因为他开的发票,有对公收款的,有线上平台平台收款。如果做借 应收账款 贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,如果销项发票全部挂借应收账款 按照发票名字去做二级辅助公司名和个人 那分录就太多了。然后银行收款,有些是公对公收款,有些又是私人打款进来。这个要怎么做才可以很好区分 银行收款哪些是已开票收入,哪些是无票收入,哪些是先打款后面月份才开发票呢。还有销项发票挂什么科目呢?
郭老师,固定资产25年一次性扣除,我汇算怎么填,明年汇算怎么填,那个位置要调
郭老师,员工不会汇算,也离职了,我们要给他做吗,不汇算要不要紧,为什么就他要做汇算
郭老师,员工不会汇算,也离职了,我们要给他做吗,不汇算要不要紧,他为什么要做汇算
请问,我的公司用自己的房子做的办公室,需要申报房产税和土地使用税吗?
口腔店入住银泰商场,今年顾客过来看牙拿着卷过来看可以抵减,后面再开发票给银泰商场拿钱,这部分开什么发票?
代开房租发票需要带什么
老师,我问一下,境内的企业,向境外的企业新加坡收取居间服务费500万,都交什么税? 如果开技术服务费,又如何交税, 有优惠政策吗
老师,小规模纳税人,季度收入不超30万,2025年以前的公司借款给个人200多万,税局让按照银行同期贷款利率申报利息的增值税无票收入,这个怎么处理?怎么补分录?需要更正哪些申报表?