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老师您好,22年7月一批配件已开票入账,10月份业务员和供应商都糊涂了又开了一次发票入账,现在12月份才发现,之前的都已经入账装订成册,请问12月应该如何做账务处理?谢谢

2023-01-10 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 11:18

你好,你只能在一月份调整到。

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齐红老师 解答 2023-01-10 11:18

在一月份开红字发票 冲一月份的收入。

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相关问题讨论
你好,你只能在一月份调整到。
2023-01-10
您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
同学,你好 借:库存商品 负数 应交税费-应交增值税-进   负数 贷:应付账款  -51300
2024-10-18
对的,是的,你可以在今年调整,实际这个有业务吗?
2023-04-20
同学你好 按照红冲后的负数申报
2022-01-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

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