销售的提成需要申报个税,因为它是工资收入的一部分。在正规的工资发放中,提成都应该被计算在工资收入中,并按照个人所得税的相关规定进行申报和缴纳。 具体的操作方式可能因公司的规定而异,但一般来说,公司会根据员工的销售业绩和公司的提成政策,将提成计算在员工的工资收入中,并在发放工资时一并支付给员工。同时,公司应该按照个人所得税的相关规定,将提成的金额申报在员工的个人所得税申报表中,并代扣代缴员工的个人所得税。

销售的提成,全部加进工资一起发放,这部分提成需要申报个税吗,还是说额外的发放,正规如何操作
请教老师,个税申报的工资是不是要全部对公发放,如果其中有少部分是通过现金发放,但是签字等手续齐全,这样操作违规吗
老师,23年第四季度提成在24.1月份发放,个税申报在24.3月补申报的, 1、那所得税年度纳税申报工资薪金实际发生额要包含这部分提成吗 2、还有工商年报工资支出总额里面要含这部分提成吗
23.12月份正常计提提成入管理费用,24.1月正常发放提成,提成晚了一个月申报的个税系统既24.3月申报 1、那所得税年度纳税申报工资薪金实际发生额要包含这部分提成吗 2、还有工商年报工资支出总额里面要含这部分提成吗
23.12月份正常计提提成入管理费用,24.1月正常发放提成,提成晚了一个月申报的个税系统既24.3月申报 1、那所得税年度纳税申报工资薪金实际发生额要包含这部分提成吗 2、还有工商年报工资支出总额里面要含这部分提成吗
老师 我想问下缺成本票的情况下 现在没有业务 有没有好的建议啊
老师 我想问下个人代开发票的交的个税显示是1.3的经营所得税 这个是要次年1-3还是3-6做汇算啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?
股权转让变动怎么做,求流程指引,谢谢
外账上班的老师,麻烦说下,谢谢。 外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
老师,这个分录我是直接把提成计入销售工资就可以吧,无需把提成部分摘出计入销售费用-业务招待费吧
同学你好 对的 是这样的