你好 就是 你画这个地方填写
老师 你好 企业所得税汇算清缴 广告费和业务宣传费调整明细表里的 不允许扣除广告费和业务宣传费支出怎么填?
老师你好,现在在做22年企业所得税汇算清缴。有个问题想请教下就是:补缴的企业所得税是补计提回22年12月份,还是说23年哪个月做22年企业所得税汇算清缴就做在哪个月那笔计提企业所得税的分录。
老师,你好!年度汇算清缴,利润表中的企业所得税填写在汇算清缴表中哪里
老师好!现在还能更正22年的汇算清缴所得税报表吗?
你好老更正22年企业所得税汇算清缴表的广宣费这个填在哪个
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
个税零申报是不是就不用汇算清缴了,只有交了个税才汇算清缴,对吗
个税还用汇算清缴吗?每期都申报着个税里,还用不用汇算清缴
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?
那这里怎么填写
你好 填写发生多少 可以抵的填写在税收里
填写这么多下面还需要填写什么吗?
下面是按实际 没有不用填写
问题不用填另一张表跳不出来广告费
你好 实际有结转的才填写是这样
纳税调整明细表我更正的应该填写在账寨金额还是纳税调整的调增金额?
你好 填写说明 有关项目填报说明 1.第1行“填报纳税人会计核算计入本年损益的广告费和业务宣传费用金额。 2.第2行“减:不允许扣除的广告费和业务宣传费支出”:填报税法规定不允许扣除的广告费和业务宣传费支出金额。 3.第3行“二、本年符合条件的广告费和业务宣传费支出”:填报第1-2行的金额。 4.第4行“三、本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售(营业)收入”:填报按照税法规定计算广告费和业务宣传费扣除限额的当年销售(营业)收入。 5.第5行“税收规定扣除率”:填报税法规定的扣除比例。 6.第6行“四、本企业计算的广告费和业务宣传费扣除限额”:填报第4×5行的金额。 7.第7行“五、本年结转以后年度扣除额”:若第3行>第6行,填报第3-6行的金额;若第3行≤第6行,填0。 8.第8行“加:以前年度累计结转扣除额”:填报以前年度允许税前扣除但超过扣除限额未扣除、结转扣除的广告费和业务宣传费的金额。 9.第9行“减:本年扣除的以前年度结转额”:若第3行>第6行,填0;若第3行≤第6行,填报第6-3行或第8行的孰小值。 10.第10行“六、按照分摊协议归集至其他关联方的广告费和业务宣传费”:填报签订广告费和业务宣传费分摊协议(以下简称分摊协议)的关联企业的一方,按照分摊协议,将其发生的不超过当年销售(营业)收入税前扣除限额比例内的广告费和业务宣传费支出归集至其他关联方扣除的广告费和业务宣传费,本行应≤第3行或第6行的孰小值。 11.第11行“按照分摊协议从其他关联方归集至本企业的广告费和业务宣传费”:填报签订广告费和业务宣传费分摊协议(以下简称分摊协议)的关联企业的一方,按照分摊协议,从其他关联方归集至本企业的广告费和业务宣传费。 12.第12行“七、本年广告费和业务宣传费支出纳税调整金额”:若第3行>第6行,填报第2%2B3-6%2B10-11行的金额;若第3行≤第6行,填报第2%2B10-11-9行的金额。 13.第13行“八、累计结转以后年度扣除额”:填报第7%2B8-9行的金额。
问题以前年度累计结转扣除额在哪里看我网厅找不到
看一下你上年填写的数据,就能看到结转到下一年的数据。上一年结转到下一年的就可以在今年扣。 然后今年要是超过当年扣除标准的,就可以结转到下年扣除。
看不到网厅查了查不到21年的
那咱就不好取到准确的数据了。