你好,这个补贴你们是代收代付吗?还是有利润?

请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
代收代付
代收代付的,你收到的时候还给人家开了发票吗?
开了,我公司收到政府补贴的时候,政府部门要求我们开具了与销售不挂钩的销售收入
你好,那你对方给你开运输服务。
或者是代理服务的
老师,那要是只开了收据,没开发票呢?
那就走代收代付,如果没有利润,不开发票,不确认收入,不结转成本。
老师,这个业务实际操作中是这样,发货方都知道这项业务是有补贴的,在和他们谈单价的时候,直接就是补贴后的单价,有的企业就是补贴前的单价,而这个补贴分为自治区级和市级的,自己的就需要我们开发票,自治区的就需要我们开收据,针对这样的业务,我们怎样处理更好一些。
老师,这个业务实际操作中是这样,发货方都知道这项业务是有补贴的,在和他们谈单价的时候,直接就是补贴后的单价,有的企业就是补贴前的单价,而这个补贴分为自治区级和市级的,市级的就需要我们开发票,自治区的就需要我们开收据,针对这样的业务,我们怎样处理更好一些。
而且这个单价有的时候我们收到多少给发货方返回去多少,有的时候中间还能留一点利润。这个主要看发货方的要求。
你好,那下发补贴的时候是以你的名义吗?如果是的话,你们单位做营业外收入支付的做成本,让对方给你开,他给你提供的服务收入。
大部分时候是能留意一点的。
你好对方给你开代理服务的发票 不能走代收代付。
可是在这个业务中,发货方并没有为我们提供服务呀。
我们只是签订了我们为他们服务的合同
开一个你们单位能用得上的业务 要不你怎么给他支付
这样我们不是还得和他再签订合同吗,我们是国有企业,审计查得比较严,每一步都得合理。
对的,是的,是这么做的。
这样不就成了虚假的合同了吗,其实他们并没有为我们提供任何服务。
是的 属于虚假 补贴本来应该你们自己留存,因为你以以企业的名义申请的。