借有固定资产,贷应收账款。

老师,我想咨询一下,有个建筑公司2016年的房建项目,2017年完工,工程款都是甲方给的现金,然后一直也没叫开票,现在应该是税务查到了还是怎么的,甲方要求承接项目的公司开票!这种情况现在开票好不好开!开了的话得不得改之前的报表,估计那时这个款都没有做账!谢谢
老师,中午好,请问,我是一个建筑公司,然后开给甲方票,甲方还有余款没有拨给我,说用房产来抵,这个账务处理我该怎么做呢,谢谢
请问老师,建筑一般人,给甲方开了销售发票后,甲方又要我方开农民工工资收据,并写付款委托书至甲方委托甲方代发农民工资,1.这种情况,农民工资个税谁报?因我们有下包的劳务公司,也会给我们开劳务发票。个税是应该由甲方还是劳务公司代开?2.付款委托书应该是由我们还是下面的劳务公司出具?谢谢,请认真回复
老师,我咨询一个问题:我们是建筑公司,甲方欠我们工程款未还,收到抵房协议一份,(以房抵欠款),甲方也没给我们开发票,也没过户,然后我们可以指定第三人和甲方直接签订买卖合同,但是是个人名义,我们公司应该怎么账务处理,其实我们就是中间导一下,冲减应收账款,但是具体怎么做呢
老师,请教一个问题,总包方欠了我司好几个项目的尾款,零零总总加起来大概有50万左右,总包方用一套房子抵了我司欠款,房子是甲方抵给总包方,总包方又抵给我司,(房子是甲方开发的,房子未过户),现在我们把这套房子40万卖出了,房子直接甲方过户给买房子的人,这笔钱买房人怎么打给我?,还是打到我公司账,还是打给我个人?账务怎么处理?
老师,国内运输,现在开票没有变吗?还是运输服务*国内货物运输?
您好老师我在做税务登记的时候出现了文化事业建设费,这个里面的比例怎么选择
老师,如果其他应付款和其他应收款里面都挂着同一个老板的余额,老板再往对公账户转账记哪个科目?
你好老师 小规模纳税人经营停车场现在交的房租费一年的20000元 房子是8月31日租的 到27年3月30日 会计分录怎么做 用不用每个月做摊销
上个月开了增值发票。钱没到账,这个月不能作废的买票。
小规模纳税人,收入1,085,635.65 , 申报表3%计算出税额 减掉收入*2%,和收入*1% 差0.01怎么处理? 减征额这样算对吗 收入*2% 保留2位小数。
以往账目工资计提与发放全做做错,做成当月计提当月发放了,实际是计提当月发放上月,银行发放的工资是发放上月的结果做成发放当月,导致会计期间错位,这样的情况怎么处理
老师,怎么这个第二问,不是需要缴纳增值税吗,为啥还要计算
老师,这个赠送的创新药,不需要缴纳增值税,为啥要计算,不明白第二问。
业务投标,投标平台费用收到发票是软件服务,和投标密钥ca收到对应发票,入账什么科目合适
我如果把这个房子拿去卖呢
借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益
好的,谢谢老师
不要客气工作愉快。