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老师 外账是这样的 发票认证转凭证 导致我公司应付账款多为负数 让外账更改下 有进项就做进项 每月转出未交增值税 年终再销项进项再转未交增值税? 但是外账解释这样和报税资料部吻合 我不知道哪里不吻合了

2023-12-11 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-11 17:58

你好,也就是你认证了才做,没认证的没有做吗?如果是的话,你改一下的,没有认证的做到应交税费待认证就是。

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快账用户5462 追问 2023-12-11 17:59

外账财务软件直接生成 不愿意分开搞 我的思路可以吗?

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齐红老师 解答 2023-12-11 18:03

不合理,如果购买的商品的话,你帐上的存货和实际的存货有差异

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你好,也就是你认证了才做,没认证的没有做吗?如果是的话,你改一下的,没有认证的做到应交税费待认证就是。
2023-12-11
可以的,可以这么做的,这个营业外支出不允许抵扣的。
2024-05-30
你好 对的是的正确的
2026-03-02
你先做留抵退税,借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-04-30
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
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