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老师,我公司本年度应纳税所得额290万,去年应纳税所得额-50万,企业所得税汇算清缴的时候应纳税所得额是按290算还是能抵以前年度亏损后的240万算啊

2023-12-11 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-11 19:29

您好,企业所得税汇算清缴的时候应纳税所得额是 240

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快账用户6331 追问 2023-12-11 19:31

老师那假如我家上年利润是50万,本年利润是290万的话,汇算清缴时应纳税所得额是多少啊

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齐红老师 解答 2023-12-11 19:31

您好,汇算清缴时应纳税所得额290,因为50在上年缴过税了

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快账用户6331 追问 2023-12-11 19:32

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-11 19:34

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,企业所得税汇算清缴的时候应纳税所得额是 240
2023-12-11
你好 四季度缴纳了税款了吗 实际缴纳了没有
2020-12-20
您好 去年亏损的利润在计算本年度所得税应纳税额时也是直接抵掉的 是的
2021-10-21
你好,针对调增的15万补交企业所得税 如果前后税率不一致,那就需要补交差额税率的税款的  
2020-10-21
你好,是的,按150万计算。
2021-04-21
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