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老师,我公司本年度应纳税所得额290万,去年应纳税所得额-50万,企业所得税汇算清缴的时候应纳税所得额是按290算还是能抵以前年度亏损后的240万算啊

2023-12-11 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-11 19:29

您好,企业所得税汇算清缴的时候应纳税所得额是 240

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快账用户6331 追问 2023-12-11 19:31

老师那假如我家上年利润是50万,本年利润是290万的话,汇算清缴时应纳税所得额是多少啊

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齐红老师 解答 2023-12-11 19:31

您好,汇算清缴时应纳税所得额290,因为50在上年缴过税了

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快账用户6331 追问 2023-12-11 19:32

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-11 19:34

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,企业所得税汇算清缴的时候应纳税所得额是 240
2023-12-11
因为你利润只有189万,所以弥补的最多是189万。剩余的积蓄结转到以后年度弥补就行
2026-01-09
是这个 利润总额%2B纳税调增金额-纳税调减金额-以前年度亏损
2026-01-08
你好,应纳税所得额来弥补弥补亏损明细表最后一行最后一列,这个是调整之后的利润。
2023-05-15
你好 如果是亏损,那么你们缴纳的企业所得税是0 如果是盈利的,是要考虑先弥补以前年度的亏损,然后再算企业所得税的
2022-05-12
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