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请问老师,月底结转成本时,如何做分录,成本中有的有进货发票、有的没有进货发票

2023-12-12 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 11:52

你都 可以正常结转成本,只是在税务上,你没有发票结转的成本要纳税调增

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快账用户5865 追问 2023-12-12 12:15

分录如何做

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齐红老师 解答 2023-12-12 14:36

分录 就是结转成本的分录 借主营业务成本 贷库存商品

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你都 可以正常结转成本,只是在税务上,你没有发票结转的成本要纳税调增
2023-12-12
借库存商品 贷应付账款暂估
2023-11-17
那你首先按照你实际的成本,暂估成本处理,后面收到发票就可以了。付款的话就是借预付账款贷银行存款,然后结转成本,借主营业务成本贷预付账款。
2021-07-14
你好 ;   要做成本 做入库去的 ; 只是汇算调整 没有成本的金额 
2021-08-23
你好需要的暂估成本。
2024-03-11
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