可以的,可以这么做的,红冲你的收入,然后再做正确的。

李老师,一般纳税人公司,2021年12月开出的发票不含税收入11508.85 ,已经做了收入,因为单价错误,购货方没有抵扣 也没有退货,22年1月份做了红冲然后又重新开具了发票不含税价是14668.14 这个业务我在1月份做账的时候整个分录怎么做?
我在1月份收到一张增值税专票,并且已经抵扣,现在对方发现数量和单价错了,要作废,我已开了红字信息表,对方开了负数发票,又重新开了一份相同金额的增值税专票,我要怎么进行账务处理,新收到的发票怎么做账,
我们18年购买了供应商的材料,对方已开票,我司已抵扣,款还没付完,现在要求对方降价,然后我已经按之前的数量和折扣价看了红字信息表了。接下来应该怎么做账呢,材料入账已经领用完了,对之前的成本和这个月的成本有影响吗?
老师,我们上个月开的服务费发票开错成简易计税了,然后这个月申报的时候需要缴纳税款和附加税,这个不能用留底抵扣我应该怎么做账才对?然后我想红冲重新开会有影响吗?
去年8月代账做收入的时候发票的单价和数量都开错了,金额是对的,然后成本也出错了,对方应该已经抵扣了,还可以红冲重新开具么?然后账要怎么调呢?
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
老师请问一下,如果股东以债权出资,工商也变更了,请问一下账务上要怎么处理,需不需要提供审计报告,以什么为原始凭证
老师您好,请问一下我们厂里买了40箱*30元/箱的粽子,一共是1200元,但是对方开票开了30箱*40元/箱,这个影响做账吗?有税务风险吗?
收入是去年做的,红冲的话直接反方向冲么?今年我们也没有收入
对的,是的,是这么做的,一正数一负数不影响你交税。
之前的发票已经抵扣了要怎么红冲
购买方开红字信息表,销售方开红字发票。
我去年做的贷主营业务收入10万,今年冲的话直接做主营业务收入-10,这样么?但是这个主营业务收入就是负数了,不影响么?
好,你不是还是重新开吗?这个发票不需要重新开吗?
哦我明白了,就是说我发票红冲,然后再重新开,红冲的时候是负数,重新开又是正数,一抵又没了,郭老师,税局现在要我提供存货明细表,哎,上次我过去说了以为就过关了,谁知道又让我提供这提供那,然后一查发现之前的代账做的都是错的,还错的很离谱
当时的发货单有吗?
没有,发货单可以后补么
可以的,但是运输单呢,你能提供吗?
运输单我不知道,应该提供不了,我现在是不是把账一调,然后税务那边是不是又要我提供发货单,签收单,合同这些了
可以的,可以这么做的。
可以怎么做?发货单,签收单,合同我们都可以后补,但是运输单补不了啊,怎么办
运输单补不了,你先补上面的行吗?
好麻烦呀,那我现在是不是要调账。给新的报表给税务,还是直接在这个月调呀
好,那你之前有错误,现在只能这样。
调这个月么还是之前的报表修改
之前的你能修改吗?能修改最好修改呀,但是你申报给税务局的报表也需要修改。