可以的,可以这么做的,红冲你的收入,然后再做正确的。

李老师,一般纳税人公司,2021年12月开出的发票不含税收入11508.85 ,已经做了收入,因为单价错误,购货方没有抵扣 也没有退货,22年1月份做了红冲然后又重新开具了发票不含税价是14668.14 这个业务我在1月份做账的时候整个分录怎么做?
我在1月份收到一张增值税专票,并且已经抵扣,现在对方发现数量和单价错了,要作废,我已开了红字信息表,对方开了负数发票,又重新开了一份相同金额的增值税专票,我要怎么进行账务处理,新收到的发票怎么做账,
我们18年购买了供应商的材料,对方已开票,我司已抵扣,款还没付完,现在要求对方降价,然后我已经按之前的数量和折扣价看了红字信息表了。接下来应该怎么做账呢,材料入账已经领用完了,对之前的成本和这个月的成本有影响吗?
老师,我们上个月开的服务费发票开错成简易计税了,然后这个月申报的时候需要缴纳税款和附加税,这个不能用留底抵扣我应该怎么做账才对?然后我想红冲重新开会有影响吗?
去年8月代账做收入的时候发票的单价和数量都开错了,金额是对的,然后成本也出错了,对方应该已经抵扣了,还可以红冲重新开具么?然后账要怎么调呢?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
收入是去年做的,红冲的话直接反方向冲么?今年我们也没有收入
对的,是的,是这么做的,一正数一负数不影响你交税。
之前的发票已经抵扣了要怎么红冲
购买方开红字信息表,销售方开红字发票。
我去年做的贷主营业务收入10万,今年冲的话直接做主营业务收入-10,这样么?但是这个主营业务收入就是负数了,不影响么?
好,你不是还是重新开吗?这个发票不需要重新开吗?
哦我明白了,就是说我发票红冲,然后再重新开,红冲的时候是负数,重新开又是正数,一抵又没了,郭老师,税局现在要我提供存货明细表,哎,上次我过去说了以为就过关了,谁知道又让我提供这提供那,然后一查发现之前的代账做的都是错的,还错的很离谱
当时的发货单有吗?
没有,发货单可以后补么
可以的,但是运输单呢,你能提供吗?
运输单我不知道,应该提供不了,我现在是不是把账一调,然后税务那边是不是又要我提供发货单,签收单,合同这些了
可以的,可以这么做的。
可以怎么做?发货单,签收单,合同我们都可以后补,但是运输单补不了啊,怎么办
运输单补不了,你先补上面的行吗?
好麻烦呀,那我现在是不是要调账。给新的报表给税务,还是直接在这个月调呀
好,那你之前有错误,现在只能这样。
调这个月么还是之前的报表修改
之前的你能修改吗?能修改最好修改呀,但是你申报给税务局的报表也需要修改。