您好 这样账务处理正确的哈

小规模商贸公司的外账这些分录对不对?商品采购时法人垫付的:借:库存商品 贷:其他应付款**** 销售时 借:应收账款***公司 贷:主营业务收入-- 应交税费-应交增值税 结转时 借:主营业务成本 贷:库存商品 缴纳税款时 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
老师小规模 进货分录 借 库存商品 贷 银行 借 主营成本 贷 库存商品 销售分录 借 银行 贷 主营收入 应交税费应交增值税销项税 借 应交税费应交增值税销项税 贷 营业外收入这样吗
老师请问销售库存商品时,借应收帐款贷主营业务收入 库存商品减少借主营业务成本贷库存商品 然后第二步主营业务成本和库存商品的金额是填销售价格还是进货价呢
销售商品,收到货款,是不是同时做两个分录,借:银行存款,贷:主营业务收入,同时还的做,借:主营业务成本,贷:库存商品, 我的理解对不对老师
请问老师,一般纳税人企业,收到厂家发货,但发票未到,是直接做借库存商品-暂估,贷银行存款,如货物销售了,就做借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-销项税,结转成本时,成本发票未到,那就做借主营业务成本-暂估,贷库存商品吗?
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?
留抵是不需要做分录的对吧?销大于进,需要交税先做结转增值税,做分录,借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交税时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,老师这样没问题吧?
留抵是不需要做分录的 是的 后面分录正确的哈
老师,一般人无票收入怎么做分录啊?
一般人无票收入 跟开具发票一样的写分录 只是凭证附件少一张发票而已