同学您好,1.这两条并不是存在必然联系,2.不是高新企业,也可以有研发费用,也可以做加计扣除

老师们,下午好!请问关于高新企业研发费加计扣除,是否一定要成为高新企业才可以享受优惠?还没有成为高新企业之前的研发费用也是可以提前享受吗?
请问老师,未成为高新企业,也可以享受研发费用加计扣除优惠政策吗
某高新技术企业(非制造企业和科技型中小企业)适用所得税率15%, 202X年研发费用为200万元,这部分研发费用符合所得税加计扣除的政策,则该企业通过研发费用及其加计扣除可以减少缴纳所得税( )万元
老师,你好!请问高新企业有什么税收优惠政策啊?还有研发费用加计扣除是不是分研发阶段和研究阶段啊?
请问老师,研发费用加计扣除和高新企业减按15%征税,这两条政策有什么关联吗?不是得成为高新企业才有研发费用吗?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,现在研发费用按100%扣除还是200%扣除?我在第四季度填报的时候,研发费用直接填写实际发生额,能减少利润总额呗
同学您好,研发费用加计100%(原来发生100,在多扣100,一共扣了200),和按照200%(实际发生100,按照200来扣,还是扣了200)是一个意思,季度申报的时候,可以做加计扣除,企业所得税季度申报中,加计扣除的研发费应该填写在企业所得税申报表(税局申报表)上的“研究与开发费用抵扣明细表”中
老师,我们企业是高新企业,也是科技型中小企业,享受的研发费用加计扣除是实际发生额*(1+100%)呗
是的同学,只要您发生了研发费用,就可以加计扣除。