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老师,补交今年的增值税和附加税,应该怎么做分录?

2023-12-12 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 14:29

你好,今年的话直接补计提然后缴纳就可以了

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快账用户4647 追问 2023-12-12 14:35

可以写一下具体的分录吗

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齐红老师 解答 2023-12-12 14:36

借:税金及附加 贷:应交税费—应交城市维护建设税                     —应交教育费附加                     —应交地方教育附加 实际缴纳时: 借:应交税费—应交城市维护建设税                     —应交教育费附加                     —应交地方教育附加 贷:银行存款 期末结转到本年利润 借:本年利润 贷:税金及附加

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快账用户4647 追问 2023-12-12 14:37

增值税呢?

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齐红老师 解答 2023-12-12 14:40

计提时: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 贷:应交税费—未交增值税、 下月交纳时: 借:应交税费—未交增值税。 贷:银行存款。

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快账用户4647 追问 2023-12-12 14:59

老师,补交增值税的税收滞纳金应该记到什么科目?

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齐红老师 解答 2023-12-12 16:34

计入营业外支出的呢

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你好,今年的话直接补计提然后缴纳就可以了
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补缴去年增值税和附加税,会计处理如下: 借:应交税费-未交增值税(增值税) 应交税费-未交城建税/教育费附加等(附加税) 贷:银行存款 确保调整报表和纳税申报表。
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你好,是什么原因导致的补交税款呢 
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