你好,是什么原因导致的补交税款呢
老师,补交上个月的增值税和附加税费怎么做分录呢?
补交去年八月份的增值税,附加税,滞纳金怎么做分录?
补交19年的增值税和附加税怎么做分录
补交以前年度的增值税和附加税,分录该怎么做
去年的异常发票补交的增值税和附加税,应该怎么做分录?
老师好!请问请客户吃饭的业务招待费,是地摊吃喝的没有发票,这个要怎么入帐?找其他发票充可以吗
请问企业自己种植水稻,然后加工成大米出售,增值税企业所得税适用免税政策吗
老师,劳务公司是纯劳务的是不是只能收普票?
计提增值税附加税用什么作为附件?
老师,给客户的赔偿金,怎么做账
老师,修建房屋群众义务出工人员工资,计入固定资产中,那这个直接记捐赠收入吗?
老师您好,请问下办公室空调温度,一个怕冷一个热,两个人都要对方迁就自己,怎么办?
老师,个体户季度不超30万,不用交增值税和附加税,要经营所得税吗?
房地产一级开发的项目不能抵扣进项税吗?
老师您好,公司是小企业会计准则,24年购买了手机,当时做的借:固定资产 应交税费-待认证进项税额 贷:其他应付款,后面待认证进项税额转入了进项税额抵扣了这部分进项税,现在跨年需要冲销掉固定资产,说是个人消费,应该怎么做账呢?
税报错了
一般纳税人,进项税填成负数,导致留底增加
你好 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 贷:银行存款