这个月做账多充就是了

老师有一个质保金应该做其他应收款科目的,做了应收账款去了,现在发现了,这个月钱也退回来了,,要去调整之前做的科目吗?
去年6月之前的时候,社保没通过其他应付款核算,结转社保5272.9元,贷方余额4160.82,社保余额一直倒挤。7月份做的时候,应付职工薪酬 2914.47 其他应付款 1246.35 。导致现在计提跟发放的对不上。应该怎么调整
您好?我请问一下做账的时候缴纳社保的时候科目过错了挂到其他应收款了,计提的时候是其他应付款,这个更正的分录怎么做呀
老师,请教一下,其他应收款-个人社保科目有余额,是以前做账遗留下来的问题,怎么做分录调整余额?
请问其他应收款——社保科目以前月份做账的时候冲少了,现在怎么调过来?
定期定额的个体户,注销执照,用公示吗
请问老师,居间费发票开具的要求是什么?
老师,我们公司京东采购电脑,怎么付款比较好呢
比如说我是个体工商户 比如我工商户的名称叫 晶晶商行 这种可以开公户吗 就是转账的时候是显示晶晶商行 不是个人的名字那种
公司要注销,应付职工薪酬是贷方,公司账上没钱怎么办,怎么调整应付职工薪酬科目
老师,你好,我想问下税务实地核查这个出口的情况,我们首单是男士护理液,税务那边要求我们写主要经营商品名称是直接写首单的商品名称吗
工商年报里填的股东实缴出资额是25年累计的总金额,还是从开始实缴到今年总共的累计金额
老师您好,请问一下我们公司法人在当地租房自住报销,入管理费用,但是没发票,这笔费用可以按月摊销吗
一个公司有多个银行账户,打款有什么讲究没有
郭老师,现在像铝制品,一个小配件,我要开金属制品,还是有色金属制品,类目怎么选
直接补就可以吗?要不要把以前的冲红?
是的,当年不需要红冲
有一笔是去年的,挂着其他应收,但应该要放管理费用的
以前年度的损益需要做以前年度损益调整。