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我是甲方财务,本期审核工程量1000万,我方扣回预付款110万,支付施工单位进度款800万,余下90万未付,本次收到施工单位发票910万。请问整个会计分录怎么做

2023-12-12 18:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 19:01

同学您好:现在为您解答

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快账用户7849 追问 2023-12-12 19:08

没看到解答

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齐红老师 解答 2023-12-12 19:09

同学您好: 借:在建工程910 贷:预付账款110 银行存款800

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快账用户7849 追问 2023-12-12 19:11

在建工程不应该是1000万吗,按审核的工程量, 我就是没理解这个

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齐红老师 解答 2023-12-12 19:53

同学您好:正常审核量和发票金额应一致,如果不一致,要以其中一个记账,竣工决算是,总审核量和总计发票要一致。

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同学您好:现在为您解答
2023-12-12
借工程施工 贷预付账款910 现在预付账款贷方余额800表示欠了人家的钱
2023-12-12
您好,1.借: 应付 900 贷:银行 700 预付 200 2.借:在建工程 900 贷:应付 900
2023-12-17
您好,是别人开给你们,你们支付钱的吗?
2023-12-17
你之前已经确认了税,开票时不再做处理了,直接作为附件处理。 如果400万,补处理差额部分就可以了。
2020-11-18
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