你好,之前的是不需要动的

老师早上好,我不小心在做账的增值税普通发票原件上盖了作废章,第二联没盖,也已经给对方了。我现在可不可以拿第一联做账了。就是这种的。
请问老师,我公司开出的专用发票,当月退回来了,但是,抵扣联和第三联发票联邮寄丢了,好像是被同事收到快递不小心当垃圾扔出去了,我手里只有一个第一联了,购买方没有抵扣,我已经选择作废了,现在应该怎么办?找不回来应该做些什么呢???
上月多开一张发票忘记作废,这个月发现后只能红冲,贴票该怎么贴?光贴第一联还是三联都贴上?
老师,红冲发票到底要不要收回,遇到好几个版本了,一个版本,普通发票开错都要回收盖上作废,专用发票没认证的要收回二三联,然后红冲发票也不用给客户,认证了的不要收回,然后把新开的二三联寄给客户 第二个版本,前面一样,但是认证了的专票要红冲就要收回二三联,然后把新的二三联给客户,到底哪个对
老师,红冲发票到底要不要收回,遇到好几个版本了,一个版本,普通发票开错都要回收盖上作废,专用发票没认证的要收回二三联,然后红冲发票也不用给客户,认证了的不要收回,然后把新开的二三联寄给客户 第二个版本,前面一样,但是认证了的专票要红冲就要收回二三联,然后把新的二三联给客户,到底哪个对
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,直接把第二联第三联该作废章就可以吗?
对,是的,这个直接作废就可以