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增值税一般纳税人,生产型企业,出口服务,境外打款给我司,但是服务发生在我国境内,这种开票,是不是当成正常的开,税率开6%,普票,如果收款是100万,那么开票是开普票6%含税100万不?

2023-12-13 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-13 10:55

你好,这个100万是含税的。

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快账用户1986 追问 2023-12-13 10:55

由于是服务发生在境内,没有跨境,税率开6%,是吧,不能开0税率吧?

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齐红老师 解答 2023-12-13 11:05

你好是的 是这么做的

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快账用户1986 追问 2023-12-13 11:07

已经开了普票 0税率,而且跨月了,这种怎么办呢?是要开红字,再重新开具6%的普票不?

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齐红老师 解答 2023-12-13 11:08

红冲再重新开就可以了。

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你好,这个100万是含税的。
2023-12-13
您好,有发生的,支付方申报即可,若含税金额100万元,需要扣相关税费后支付对方
2023-01-31
 你好;   1.  你们平价是有风险的; 你们这样收入和成本本年是 一致的; 利润 是0 了 ; 这样税负率 企业所得税会很低的; 你增值税税负率也会低的   
2022-07-27
同学,你好 进项发票要普票就可以
2023-04-14
同学你好 免税的不用交附加税
2023-01-11
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