你好,这个100万是含税的。
老师,如果我们公司做了一项业务,收客户100万广告费,付供应商100万广告费,但是供应商会给我们6万的优惠,只是次年返给我们,今年我们是正常给客户开100万的发票,供应商给我们开100万的发票,次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们,那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入,和100万的成本的吗?,税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税,因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
老师想问一下,这个境外公司提供服务,收费是100万,由境内购买方代扣代缴6万的税金,这个好像在实际过程中没有发生吧?如果是发生的话,是得怎么弄才能交上去?是因为有开票记录吗?,显示的是境外公司,申报的时候会自动划扣吗?要是收费100万,税金6万,照这么讲的话,购买方实际支付给境外公司是94万对不,谢谢
一般人出口企业,20年挂的外国预收账款10万,有报关单,实际业务也发生了,但是一直没报收入,23年3月补开的0税率发票,但是没有进项发票,3月暂估了,是不是进项发票要普票就可以,因为也不涉及退税,如果开了专票能抵扣内销的税额吗
增值税一般纳税人,生产型企业,出口服务,境外打款给我司,但是服务发生在我国境内,这种开票,是不是当成正常的开,税率开6%,普票,如果收款是100万,那么开票是开普票6%含税100万不?
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
由于是服务发生在境内,没有跨境,税率开6%,是吧,不能开0税率吧?
你好是的 是这么做的
已经开了普票 0税率,而且跨月了,这种怎么办呢?是要开红字,再重新开具6%的普票不?
红冲再重新开就可以了。