嗯嗯呢,可以估价入库,次月折旧

金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
请问4月份有一个购了一个固定资产,然后暂估,按能开13%的专票的不含税金额暂估,6月份发票回来,是普票,这怎么搞,系统都已经提折旧了
固定资产购进但发票未开,我按照暂估先入账,并于次月计提折旧,后面计提一段时间折旧后发票来了,但与前面金额不一致,需要重新计算折旧计提,这个重新是拿新来的发票金额重新算吗?
固定资产已达到预订可使用状态,但还未办理竣工结算,按暂估价500万入账,预计折旧年限20年,预计净残值5%,已计提折旧23.75万。办理竣工决算后,实际成本为520万,冲销暂估入账金额,按实际成本入账后,怎么计算计提的折旧额?
固定资产达到使用状态后暂估价值入账并计提折旧,过几年竣工验收后,如果资产价值比原估的入账价值涨了100,当年要就价值差额一次性补提折旧差额?还是按验收当年调整后的价值,调整每年折旧额,然后在往后几年均匀分摊差额的折旧?
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
郭老师,原材料卖废品的需要交增值税吗
老师,那个多栏明细账簿只是针对损益类的费用,是吗?
想问一下,本年利润是登在多栏明细账簿还是三栏明细账簿啊?
老师,付款金额15064元,收到专票是15064.8元,做账时能按15064.8做?
老师,今年收到退回往年的工会经费,冲减工会经费还是做营业外收入吗
收到异常发票的当月要进项税额转出吗
炒贷瓜子税率多少?老师
后面确定价格,是冲销暂估吗,之前折旧修改不
后边按余值再剩余年限折旧
就是不冲销暂估
根据差额调整固定资产
入账时,固定资产二级科目,还是固定资产-某某挖机,不用写暂估嘛
根据合同金额的不含税金额暂估
科目,固定资产-暂估某某挖机,这样吗
暂估入库 借;固定资产 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 固定资产(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款