嗯嗯呢,可以估价入库,次月折旧

金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
请问4月份有一个购了一个固定资产,然后暂估,按能开13%的专票的不含税金额暂估,6月份发票回来,是普票,这怎么搞,系统都已经提折旧了
固定资产购进但发票未开,我按照暂估先入账,并于次月计提折旧,后面计提一段时间折旧后发票来了,但与前面金额不一致,需要重新计算折旧计提,这个重新是拿新来的发票金额重新算吗?
固定资产已达到预订可使用状态,但还未办理竣工结算,按暂估价500万入账,预计折旧年限20年,预计净残值5%,已计提折旧23.75万。办理竣工决算后,实际成本为520万,冲销暂估入账金额,按实际成本入账后,怎么计算计提的折旧额?
固定资产达到使用状态后暂估价值入账并计提折旧,过几年竣工验收后,如果资产价值比原估的入账价值涨了100,当年要就价值差额一次性补提折旧差额?还是按验收当年调整后的价值,调整每年折旧额,然后在往后几年均匀分摊差额的折旧?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
后面确定价格,是冲销暂估吗,之前折旧修改不
后边按余值再剩余年限折旧
就是不冲销暂估
根据差额调整固定资产
入账时,固定资产二级科目,还是固定资产-某某挖机,不用写暂估嘛
根据合同金额的不含税金额暂估
科目,固定资产-暂估某某挖机,这样吗
暂估入库 借;固定资产 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 固定资产(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款