你好,不管是否需要成本发票,都必须要取得真实的交易单据,不然税局会怀疑是虚假交易。
老师好,想问下A公司即是B公司的供应商又是客户,A公司不开票给B公司直接用材料款抵货款,这样行吗?有什么税务风险,要怎样规避。
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
能不能这样理解?小规模纳税人开具普票免税!进货方就是全额入库或者进成本费用,小规模纳税人一旦开具专票除特殊的不动产适用5以外其余都是3个点的抵扣!对吧?小规模无论售卖什么商品什么行业,税点取决于开具什么发票,一经确定,哪怕小规模卖烟也要么免税要么3个点抵扣!对吧?和卖什么商品无关
我想请问下,电商行业小规模,买货有些是要13%的税点,不要成本票,按无票收入1%交税,这样能行吗?有什么税务风险?
老师:您好!我们是小规模纳税人。今年至今都没有业务收入,只有成本和费用。这个季度的企业所得税申报,填完数据后做了一下风险提示服务,提示中度风险疑点:营业收入小于营业成本。但这就是实际业务情况。想请教一下老师,如果提交申报,会不会税务关注,推送风险疑点,要提交相关说明呢?
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
算了下,不要票还少交些税,要票税还多一些。
不管是否要票,作账还是需要哦做的。
没票就做不了帐,那还是要票,开始来是没票的,后面他们补十三个点的税才给开票,我怕到时说我不要票还刬算一些。
在就是倒底要不要票?税务角度
没有发票可以依据进货单据做成本,只是没法税前扣除
我就一个点,不税前扣除也可以啊,合法合规吗?税务查了会怎么样?
你做了纳税调增就没事了
哦,好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。