要有租赁合同才能扣除。

老师,公司没车,租员工的车,有租车协议,代开了租车发票,车船税和车辆保险费可以税前扣除吗?
老师好,公司名下没车,也没有租车协议,产生的加油票停车费等车辆费用是可以走管理费用进行税前扣除,不用调增吗
老师我们租赁公司员工的车作为公车,我们签订的有租赁协议,但是员工个人没发给公司开发票,我们公司的租金支出和加油费,过路费,修车费,可以所得税扣除吗
私车公用不签订租车协议,不开租车发票,有私车公用补贴制度,可以凭油票、过路费报销吗?
请问公司没有车,加油票和过路费的发票、停车费发票,可以税前扣除吗?没有签有租车协议
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
员工出差,开自己的车保险油费、过路费、停车费,也需要签订租车协议才能税前扣除是吗
你好最好有租赁的 不然实报实销也行 看你税务认可就行 没票是不能扣的
老师,加油票那些开的都是公司的抬头,也必须要签订租车协议才能税前扣除吗
你好是的 最好是有的呢 因为单位没有车 有风险
老师,如果我补一份汽车租赁协议,从今年1月到12月的,租金在500元以下可以吗?补协议未申报个税有影响吗
你好 是的可以 要报个税不用交
那我12月一次性申报一年的可以吗
你好 个税吗 一次支付这样是可以的
会不会交个税哦一年下来就是5400元,一个月450元
你好 一起就要交了 分开不交的
现在只能申报11月,前面的不能补申报是吗
那你按总额申报也行,那就是说要交税。