您好,我们是有固定资产模块自动抛转凭证的话,要做卡片变理,减少0.17元,下月会按更新后的账面价值进行折旧,当然变更后也有一个分录 借:固定资产 - 0.17 贷:应付账款-某供应商 -0.17
老师好,我收到一家公司往来款询证函,是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备,合同金额300万,约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票,就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库,贷长期应付,然后每次支付完拿到发票以后,先冲掉不含税的长期应付,再做借固资,进项,贷长期应付,现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异,他的余额是含税价,我的是不含税价,但是乘以13的税率以后金额就一致了,这种我能给他盖章吗
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
老师,我们股东持股比例是75%,认缴750万,现在要把股份卖出,股份减到49%,那是卖26%的股份出去,平价卖的话,要卖多少钱呀,这个怎么算,我现在头是晕的,算不出来了,但是老板又急着要,请老师帮忙 算一下,谢谢
6月报销收购小麦。,借,库存小麦50,贷,银存50,报销材料拿回来才看到后有6.30开的收购发票,但是账已做且6月已纳税申报怎么办呢?
办理一般纳税人分公司开通对公账户,收费多少
老师,美元账户回单上有利息收入4.17美金,但是回单上没有显示汇率,按哪个汇率折合成人民币
企业需要缴纳土地使用税和房产税,土地约30.85亩,农村用地大约2块,一季度一共需要缴纳多少土地使用税和房产税,土地是租赁农村用地
更正五月份个税 陆续更正6月份的 6月份报税期已过还能更正吗
老师,我们公司,销售货物,一票制送到,现在都是随货物13%交的税,合同怎么做才可以分开核算运输服务和销售货物,谢谢
一个公司,法人是a,股东是B和c,掌权人是h,他收款是付到h的账号,这样一家公司存在什么样的风险?
老师,我想咨询一下,我现在要维修猪圈购入的砂石料,立马采购进来就立马领用了,还需要进原材料吗
老师们,这个是在税局发起的退税流程,里面复审应退税额是0;意思是我们不符合退税吗
哦,没有这个模块,都是我自己手动输入固定资产购入和折旧凭证,我纠结的是我现在在账上调了以后按照正确的金额折旧,那之前的不调的话会产生税会差异吗
您好,那太好了,自己直接在总账模块调整更快呀,就是做一个凭证分录的事儿, 折旧是未来适用法,不改以前的折旧
那我按调整以后的价值直接折旧,到时候汇算清缴的时候税务折旧我也按照我账面总的折旧填写,这样税务不会找我麻烦把,差异很小很小,总共差了0.17,还10年期折旧
您好,就按账上的数据汇缴就可以了,我们的操作是正确的,不会有问题哦