您好,那您按含手续费金额确认收入

你好,我公司是做体育行业的,小规模企业,属于服务行业 情况是这样的:顾客办理会员卡充值1000元赠送100元 并开具普票,先从第三方软件付款,然后在到达对公账户。充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么? 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入? 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?因为之前的会计账很乱,开的发票也对不上,不知道是谁开的发票。在计提增值税的时候还有其他方法么?
老师您好,小规模纳税人, 因为给对方多开了一张增值税普通发票、所以红冲,(红冲之后不需要再开具正数发票了) 当时开正数发票的时候是 借:应收账款2260元,贷:主营业务收入-物业费2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额22.38元, 开负数发票的时候分录是:借:应收账款 负数2260元,贷:主营业务收入-物业费 负数2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元, 由于红冲的这个发票是普票,它影响了我财务报表中应交税费-应交增值税-销项税额的金额, 我要写一笔什么分录才能把这个应交税费转回去,使它不影响我专票的应交税费-应交增值税-销项税额的金额?
做收入。 比如说现在收费系统收了25元,提现出来平台收手续费0.15元,到公账上只有24.85元。这个0.15元的手续费平台会给我们开发票。这24.85元我们要退还给对方公司。 会录 借银行存款 24.85 财务费用-手续费0.15 贷主营业务收入22.94 应交税费-销 2.06 9%的增值税负0.1,扣了25*0.1=2.5元税后 返停车费时 借销售费用 24.85-2.5=22.35 贷银行存款22.35 这样做可以吗
小规模物业公司办的对公账户二维码,有手续费,业主转账的时候把手续费加进去一块转账。千分之三手续费,30块钱加0.09元,业主转了30.1,到账30.01,我给业主充了30元水费,因为0.01充不上。这个账务处理这样做对吗:借:银行存款 30.01财务费用0.09贷主营业务收入 29.8 应交税费-应交增值税0.3 主营业务收入是加上手续费后再算出不含税金额
老师,你好!我们公司是小规模企业,收入每次都是客户微信扫码,然后有一个手续费,比如客户扫800元,我做账的分录是:借 银行存款798 财务费用—手续费2 贷 主营业务收入792 应交税费—应交增值税8 请问这个分录是对的吗?
老师,请问业务招待费的进项也要进项税额转出吗
老师,今年的年终奖,我1月份申报12月份工资的时候申报,算到25年费用里面吗?
咱们24号开课,直播课一共几节课
老师,请问下民非口腔科购买材料,计入库存商品-设置什么二级科目比较好
个体户小规模经营所得税怎么算啊老师?
借:管理费用5万 贷:其他应付款-公司员工或股东5万,请问意思是指个人或股东为公司垫付费用款了,到时有钱或者等公户有钱时再打款还给个人或股东是吗?
老师,代建费收入记入应收账款如果收不回的话要转到哪里去
公司实缴八百万、现在要转让股权要交个税嘛
老师您好!请问6月17开了异地外经证,外经证延期了两期到12月23日到期,工程款还剩3万未收到款,在异地预缴的3万开票的税款,在本地国税系统还未递减,请问外经证应该在到期前反馈吗?
员工社保 由企业来承担的劳动合同模版有吗
您是说加上手续费金额确认收入,30.01+0.09=30.1,对吧
是的,您的理解非常正确?
老师,银行实际到账30.01,我给业主充值了30,这0.01需要另做账务处理吗?
您好,那您不是有手续费0.01?
手续费是扣了0.09,实际到账30.01
那您计入营业外收入
老师,如果银行实际到帐29.99,我给业主充值30,这个怎么做账
那您借银行存款29.99财务费用0.01贷主营业务收入,应交税费应交增值税
这个充值单据是30,银行存款是29.99,不符这个没问题吧
还有手续费发票金额0.01
如果开发票的话,是要开30.1对吗
不好意思,没理解。这个充值单据是30,银行存款是29.99,与30.1什么关系