同学您好,充值会员卡分录: 借:银行存款/现金 贷:预收账款 中秋节采购月饼送客户分录: 借:销售费用/管理费用/营业外支出 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-销项税(如果是一般纳税人,需要计算销项税;如果是小规模纳税人,不需要计算销项税

老师,我们公司是一个充值油的平台,所有客户转到我的银行卡里钱,然后我公司再用公户充值油到中石化,我在把油卡分发以上给我转钱的客户,另外中石化站还给我公司送积分、可以用积分换油(积分随机送)。客户充值2800,我给客户3000元加油卡。这个会计分录怎么做呀?请老师指点迷津
老师好,我公司是一般纳税人,上月购买礼品送客户了,开进来的是专用发票,这个完整的会计分录咋做?谢谢老师
老师 您好 1.滨江电子公司2019年发生业务如下。 ) (1)6月2日公司向银行申请取得一张面值50000元的银行汇票。3月3日采购员小持上述银行汇票前往外地采购 A材料,价款40 000元,增值税税额5200元,以银行汇票 ) 款,材料尚未到达企业(材料按实际成本计价)。3月5日接银行通知,余款已退回 27月5日填制信用卡申请表,连同签发金额为20000元的转账支及相关资料送交行,申请办理单位信用卡。 (3)7月20日以信用卡购买办公用品2600元,增值税税额338元。(4)8月3日采用信汇方式,汇往上海开立采购专户70000元。 ) (5)8月15日收到前往上海采购的采购员交来供应单位发票账单等报销凭证,注明采购 B材料价款55000元,增值税税额7150元,材料已验收入库。 (6)8月16日收到银行通知,专户余额已退回。要求:做出以上业务相关的会计分录。
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
老师,您好!中秋节采购月饼给员工发放,分录咋做?需要啥附件?主要是员工人数少,发票开的数量多?谢谢
小规模纳税人,直接管理费用-业务招待费就行吧
同学您好,学员您好,是的,对的
谢谢老师
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)