同学您好,借固定资产-0.17 贷:长期应付款-0.17 或者简单点的,直接借:管理费用-0.17贷:长期应付款-0.17
老师好,我收到一家公司往来款询证函,是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备,合同金额300万,约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票,就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库,贷长期应付,然后每次支付完拿到发票以后,先冲掉不含税的长期应付,再做借固资,进项,贷长期应付,现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异,他的余额是含税价,我的是不含税价,但是乘以13的税率以后金额就一致了,这种我能给他盖章吗
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
更正五月份个税 陆续更正6月份的 6月份报税期已过还能更正吗
老师,我们公司,销售货物,一票制送到,现在都是随货物13%交的税,合同怎么做才可以分开核算运输服务和销售货物,谢谢
一个公司,法人是a,股东是B和c,掌权人是h,他收款是付到h的账号,这样一家公司存在什么样的风险?
老师,我想咨询一下,我现在要维修猪圈购入的砂石料,立马采购进来就立马领用了,还需要进原材料吗
老师们,这个是在税局发起的退税流程,里面复审应退税额是0;意思是我们不符合退税吗
老师股东股权转让另外两个股东按股权比例接手,钱是公司的钱退的,怎么入账,实际是不允许的,但两股东商议决定要这样。
老师美元账户收到外汇汇率按哪个
老师当月计提的个税,次月不缴,有啥后果
老师,现在收到23年和24年采购的普通发票,能直接入账到本月吗
公司一般纳税人,*建筑服务*机械租赁费能开9个点吗
调整管理费用的话是不是就不需要对固定资产的折旧额做调整了呢
本身调整金额很小,不太想调固定资产,因为害怕影响折旧
是的同学,因为金额太小,所以直接把差额做管理费用里,不去动固定资产了
这样差一点点税务局也不会找麻烦对吧
同学您好,不会的,会计里有重要性原则,这个金额太小了