
甲上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年8月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)对行政管理部门使用的设备进行日常维修,应付企业内部维修人员工资1.2万元。(2)对一条外购的生产线进行改良,应付企业内部改良工程人员工资3万元(满足资本化条件)。(3)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月折旧0.08万元。(4)将5台自产的V型厨房清洁器作为福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为12万元,市场售价为15万元(不含增值税)。
甲上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年6月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)对行政管理部门使用的设备进行日常维修,应付企业内部维修人员工资2.4万元。(2)对以短期租赁方式(租期为3年)租入的生产线进行改良,应付企业内部改良工程人员工资6万元。(3)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月折旧0.08万元。(4)将50台自产的V型厨房清洁器作为福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为1.5万元,市场售价为2万元(不含增值税)。(5)月末,分配职工工资150万元,其中在建工程人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。(6)按规定计算代扣代交职工个人所得税0.8万元。(7)以现金支付职工李某生活困难补助0.2万元。(8)从应付张经理的工资中,扣回上月代垫的应由其本人负担的医疗费2万元写出以上分录
乙上市公司为小家电类生产企业,适用的增值税税率是13%,2021年12月,发生了如下与应付职工薪酬相关的事项:1)对,生产车间的一批固定资产进行维修应付,企业内部维修人员的工资是两万元2)由于疫情影响,公司辞退一部分员工,并确定与公司解除劳动关系的人员,一次性补偿费20万元3)对本公司的一条生产线进行改良领用,自产产品一批,成本是100万元,市场价格是180万元,更新改造期间支付内部改良人员的工资是五万元4)年末将自产的500台暖风机作为春节福利发放给公司职工250名,其中150名为直接参加生产的职工,100名为管理人员,男方精美台为600元市场,售价为每台1000元(不含税)5)本月职工出差预支两万元,归来后予以报销支付职工出差的差旅费三万元要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列问题
乙,上市公司为小家电类生产企业适用的增值税税率是13%,2021年12月发生如下,与应付职工薪酬相关的事项1)对生产车间的一批固定资产进行维修应付,企业内部维修人员的工资是两万元2)由于疫情影响,公司辞退一部分员工,并确定与公司解除劳动关系的人员,一次性补偿为20万元3)对本公司的两条生产线进行改良,为用自产产品一批,成本是100万元,市场价格是180万元,更新改造期间支付内部改良人员的工资五万元4)凝墨香制成的500台暖风机作为春节福利发放,可以公司职工850名,其中150名为直接参加生产的职工,100名为管理人员,暖风机每台成本为600元,市场售价为每台1000元(不含税)5)本月职工出差预支两万元,过来后予以报销支付职工出差的差旅费三万元要求根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列问题
丁公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2021年10月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)对行政管理部门使用的设备进行日常维修,应付企业内部维修人员工资360万元。(2)建造一项工程,计提企业内部在建工程人员工资270万元,假定全部符合资本化条件。(3)对以经营租赁方式租入的生产线进行改良。应付企业内部改良工程人员工资180万元。(4)将50台自产产品作为福利分配给本公司销售人员。该批产品成本总额为120万元,市场售价总额为150万元(不含增值税)。(5)公司将一批外购库存商品用于管理部门职工食堂补贴,该批商品购入时的总价款为200万元,发生的增值税进项税额为26万元,取得了增值税专用发票。(6)月末,分配职工工资900万元,其中直接生产产品人员工资630万元,车间管理人员工资90万元,公司行政管理人员工资120万元,专设销售机构人员工资60万元。(7)从应付公司职工张某的工资中,扣回上月代垫的应由其本人负担的医疗费0.16万元。(8)以银行存款支付职工李某生活困难补助6万元。(9)按规定计算代扣代缴职工个人所得税96万元。(10)以银行存款缴纳
请问老师,我家厂房出租给乙方,每个月给乙方开具电费转售发票,开出的电费发票用交印花税吗
印花税实务中如何缴纳
老师您好,拼多多商家报税,后台已哪个数据为准呢
个体户按月支付房租费,没有收到发票怎么入账
小规模工程公司,怎么确认项目收入和成本结算?
老师,对于房东来说,免租期需要结转房屋成本吗?还是按折旧处理?
226.6月土地平整费50万,比如土地2024年6月租的,6月平整,那么现在2026.年6月才报销,如上数据如何做账?
员工做到7号离职,7号正好是星期天,星期天这天要算工资吗?他星期天固定休息,1-6号算工资还是1-7号算工资?
老师你好,我们是小规模建筑业。第一季度开票29.8,记账收入不含税价,进项成本是含税价刚好29.8,就导致成本大于收入。免税部分有结转。当时就那样报了。第二季度无任何业务,但是企业所得税是系统自带出来的数据,跟第一季度一样,提示了成本大于收入的中风险提示。第二季度申报用不用都改成0,因为没有业务要0申报。我目前就按照系统带出的数据申报了,因为很年度的数据一样。就在企业所得税里对比有中风险。跨税种自查无风险。现在这种我用改么?之后会出现什么问题不?
请问我们国外客户下单至我们香港公司,然后香港公司再下单至我们国内公司。有一票走DHL,请问这报关资料要怎么做。