你好,同学 借银行存款 贷应交税费应交增值税

你好老师,收到国税局退回的增值税税款分录怎么做,多缴纳的。
之前月份因错误导致多缴纳增值税,现在退税回来该怎么做会计分录
收到之前年度增值税退税款怎么做分录?之前年度是做了计提和缴纳分录
本月因政策退回之前缴纳的增值税教育附加费等,但是等到8月还要缴纳回去,现在应计入什么科目怎么做分录呢
老师好,请问收到税务局退回的之前缴纳的增值税及附加税怎么做账?
老师,我们是购买方,进项发票未勾选认证,销售方开不了红票吗
我们派遣员工离职,不扣2月社保,这种情况,她的工资也要从派遣公司发吗?可以用公司个人账户发吗?
钱公账打款给个人,个人开个体户的发票怎么做账
我们派遣员工离职,不扣2月社保,这种情况,她的工资也要从派遣公司发吗?
老师,小微一般纳税人增值税税负多少
老师,现在车辆维修费开在什么税务里面呢?
对方卖给我们1万的材料,开了1万的发票,我们要付钱的是时候对方说要给我们有优惠2000元,但是之前发票都开了1万了,他们是不是得红冲发票,按照销售折扣开8000的发票给我们,还是说不用,我们自己调账就行呢?
老师,我们是中央空调销售安装单位,一般纳税人,个人汇款15万,现在要求开他们公司普票,可以开吗
公司出售小车怎么开发票
有个问题我想咨询您一下,就出差旅行社代订机票的问题,取得对方开具的普通发票,不能抵扣进项税。但我在网上查阅资料,其实旅行社也是可以开具电子行程单的吧?如果我们仅凭旅行社开具的普通发票入账,是否合规呀
这样应交税费-应交增值税不是一直有贷方余额了吗?
在做一笔 借应交税费应交增值税 贷其他收益或者营业外收入
退回之前多交的增值税呢?怎么做分录?一步到位的?
如果多交的增值税的话,说明较多了,应交税费应交增值税余额是负数 本期直接做一笔 借银行存款 贷应交税费应交增值税 这样余额就没问题了
就是收到退的增值税之前没有余额啊,收到退款之后就有贷方余额了,这个账上怎么处理?
如果是这样的话,做账 借银行存款 贷其他收益或者营业外收入