你好!借:银行存款 贷:财务费用
第一次开基本户,账户里面是没有钱的,空的,银行需要我(我是代理人)转入公户100元,再来银行需要认证账户,需从基本户给我(我是代理人)打款9笔,每一笔是1元,共9元,每一笔打款都备注是激活。这两笔帐,一笔是我本人的钱存人基本户,一大笔拿做认证帐户要求给我打款。这个分录怎么做账呢?
公司收到微信一分钱的账户验证,这笔钱不退,怎么做账?
微信认证需要打一笔钱进公户,这笔进账做什么分录
微信认证需要打一笔钱进公户,这笔进账做什么分录
筹建期,微信认证需要打一笔钱进公户,这笔进账做什么分录
老师们,我有个烦恼请教一下。公司一位老板,关于业绩提成,全用费用报销来抵提成减轻员工缴税。不合理和存在风险已同分析过,但老板否认了我,坚持这样做,我应该怎么处理这问题呢?
个税申报时间是怎么样的,9月份申报的是7月份的工资吗 ?还是8月份的工资
我们上海总公司是高新技术企业,有个分公司在江苏昆山,我想问下分公司的研发费用可以在总公司加计扣除吗,因为总公司的研发费用不够,分公司人员也参与研发活动了,这种情况分公司的费用可以加计扣除么?总公司报表是合并申报的企业所得税是按分配比例申报,账务和增值税是独立核算!
每个月都可以正常三方协议缴费,这个月怎么突然不可以用了?
你好,老师,如果现金流量表是季报的话,假如申报4月份的,我直接拿出一个3月份的现金流量表按这个填写就可以了吗?
公司的未交增值税其实已经缴纳了应改怎么调整
老师,我单位是小规模,季度不含税销售额<30万,销售货物,我公司开具销货发票,但购进货物,没有任何进货发票,老师,这样,有没有税务风险
请问老师,残保金,甲公司有从乙公司派来的人员,但是甲公司支付工资,放到甲公司的费用,但是乙公司申报个税。残保金在哪里缴纳呢
老师,我想问,我公司是老项目一般纳税人,简易计税,开发房地产,之前营改增前开了发票给业主,但是这些发票当时会计是没有以发票入帐的,但是按预收房款已经申报了营业税和土增税,只是有部分发票没开完,也就是说比方某业主交了100万商铺款,当初我们只开了50万而已,现在我把差额的补开完给业主同,那么这发票怎么入帐呢,分录怎么做
老师,本月认证了几张用于职工福利费的发票,税额几十地需要进项税转出吗
贷方负数吗
打错,借方负数
你好!是的,打错,借方负数