你好需要计算做好了发给你

利和股份公司2×15年10月份发生下列销售业务:(1)销售产品18台,每台2000元,增值税税率为17%,价税款暂未收到。(2)销售产品总价款126000元,增值税销项税额为21420元,收到存入银行。(3)用银行存款1500元支付销售产品的广告费。(4)预收某公司订货款20000元存入银行。(5)企业销售产品价款为478000元,增值税销项税额为81260元,收到一张已承兑的商业汇票。要求:根据上述业务编制会计分录。
地有限责任公司2×17年10月份发生下列销售业务:(1)销售产品18台,每台2000元,增值税税率为17%,价税款暂未收到(2)销售产品总价款126000元,增值税销项税额为21420元,收到并存入银行。(3)用银行存款1500元支付销售产品的广告费(4)预收某公司订货款20000元存入银行。(5)企业销售产品价款为478000元,增值税销项税额为81260,收到一张已承兑的商业汇票。(6)结转本月已销产品成本35000元。(7)经计算本月销售产品的城市维护建设税为1600元要求:编制本月业务的会计分录。
某企业本月发生下列固定资产购置业务,要求:根据下列经济业务,编制会计分录。(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,取得增值税专用发票,注明:买价75000元,增值税9750元。发生运杂费,取得增值税普通发票,价税合计1500元。全部款项已用银行存款支付。【第1-3空】(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,取得增值税专用发票,注明:买价127000元,增值税16510元,款项已用银行存款支付。【第4-6空】(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料1250元,用银行存款支付安装公司安装费1750元。【第6-9空】(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用。【第10-11空】(5)从建设银行取得5年期、年利率10%、每年付息到期还本的借款1000000元,款项已经存入企业账户。【第12-13空】(6)年末,计提长期借款一年期的利息。【第14-15空】
某企业本月发生下列固定资产购置业务,要求:根据下列经济业务,编制会计分录。(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,取得增值税专用发票,注明:买价75000元,增值税9750元。发生运杂费,取得增值税普通发票,价税合计1500元。全部款项已用银行存款支付。【第1-3空】(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,取得增值税专用发票,注明:买价127000元,增值税16510元,款项已用银行存款支付。【第4-6空】(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料1250元,用银行存款支付安装公司安装费1750元。【第6-9空】(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用。【第10-11空】(5)从建设银行取得5年期、年利率10%、每年付息到期还本的借款1000000元,款项已经存入企业账户。【第12-13空】(6)年末,计提长期借款一年期的利息。【第14-15空】
某企业本月发生下列固定资产购置业务,要求:根据下列经济业务,编制会计分录。(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,取得增值税专用发票,注明:买价75000元,增值税9750元。发生运杂费,取得增值税普通发票,价税合计1500元。全部款项已用银行存款支付。【第1-3空】(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,取得增值税专用发票,注明:买价127000元,增值税16510元,款项已用银行存款支付。【第4-6空】(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料1250元,用银行存款支付安装公司安装费1750元。【第6-9空】(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用。【第10-11空】(5)从建设银行取得5年期、年利率10%、每年付息到期还本的借款1000000元,款项已经存入企业账户。【第12-13空】(6)年末,计提长期借款一年期的利息。【第14-15空】
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
老师,三个自然人的公司股权转让给另一个国企公司,三个自然人公司评估结果净资产是-314万,股权转让价格可以是0吗
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
年终奖个税申报时,只申报了第一次发放的10万,其实是20万分两次发放的,在第二次发放时应该如何申报个税呢?
1借应收账款40680 贷主营业务收入36000 应交税费-应交增值税-销项税4680
2借银行存款142380 贷主营业务收入126000 应交税费-应交增值税-销项税16380
3借销售费用1500 贷银行存款1500
4、借银行存款200000 贷预收账款200000
5借应收票据540140 贷主营业务收入478000 应交税费-应交增值税-销项税62140
6借主营业务成本350000 贷库存商品350000
7借税金及附加1600 贷应交税费-应交城建税1600