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公司20×3年10月份发生下列销售业务,要求:根据下列经济业务,编制会计分录。(l)销售产品,开出增值税发票,注明:价款36000,增值税4680元,价税合计40680元,款项暂未收到。【第1-3空】(2)销售产品,开出增值税发票,注明:价款126000,增值税16380元,价税合计142380元,款项收到存入银行。【第4-6空】(3)用银行存款1500元支付销售产品的广告费,取得普通发票。【第7-8空】(4)预收某公司订货款200000元存入银行。【第9-10空】(5)企业销售产品,开出增值税发票,注明:价款478000,增值税62140元,价税合计540140元,款项收到期限为6个月商业承兑汇票。【第11-13空】(6)结转本月已销产品成本350000元。【都14-15空】(7)计算本月应交的城建税1600元。【第16-17空】

2023-12-14 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-14 16:50

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2023-12-15 08:09

1借应收账款40680 贷主营业务收入36000 应交税费-应交增值税-销项税4680

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齐红老师 解答 2023-12-15 08:10

2借银行存款142380 贷主营业务收入126000 应交税费-应交增值税-销项税16380

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齐红老师 解答 2023-12-15 08:10

3借销售费用1500 贷银行存款1500

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齐红老师 解答 2023-12-15 08:11

4、借银行存款200000 贷预收账款200000

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齐红老师 解答 2023-12-15 08:11

5借应收票据540140 贷主营业务收入478000 应交税费-应交增值税-销项税62140

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齐红老师 解答 2023-12-15 08:12

6借主营业务成本350000 贷库存商品350000

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齐红老师 解答 2023-12-15 08:12

7借税金及附加1600 贷应交税费-应交城建税1600

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你好,同学 具体过程如下 1、借应收账款40680 贷主营业务收入36000 应交税费应交增值税4680 2、借银行存款142380 贷主营业务收入126000 应交税费应交增值税16380 3、借销售费用1500 贷银行存款1500 4、借银行存款200000 贷预收账款200000 5、借应收票据540140 贷主营业务收入/478000 应交税费应交增值税62140 6、借主营业务成本350000 贷库存商品350000 7、借税金及附加1600 贷应交税费应交城建税1600
2023-12-14
你好需要计算做好了发给你
2023-12-14
您好,稍等,解答过程中
2023-12-17
你好 1,借:应收账款 ,42120 贷:主营业务收入 ,36000 应交税费—应交增值税(销项税额)6120 2,借:银行存款 ,147420 贷:主营业务收入 , 126000 应交税费—应交增值税(销项税额)21420 3,借:销售费用,1500 贷:银行存款1500 4,借:银行存款,20000 贷:预收账款20000 5,借:应收票据 ,559260 贷:主营业务收入 ,478000 应交税费—应交增值税(销项税额)81260
2022-05-17
你好 1,借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 3,借:销售费用,贷:银行存款 4,借:银行存款,贷:预收账款 5,借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-04-23
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