你好对的 需要填写的
国外客户打款到一达通(只是我司的部分货款),出货时国外客户要求我司的产品(展示架)和另外一家公司产品(包包),组合到一起出口,出口报关不能用两家公司名字一起出口,现为了能让货物出口到国外,用了(包包)公司的名字出口。 问题1:包包公司让我展示架公司开专用13%发票给到包包,请问这样操作是否合法,财务上如何做分录。 问题2:包包公司是自主退税,展示架公司是通过一达通代理退税的,包包公司说他退税后,会把属于展示架13%的税退还给展示架公司。财务上如何做分录。 3、国外客户是打款到一达通的,展示架公司虽然开票给包包公司,但是包包只会付展示架公司的退税款,账务上:借:应收账款-一达通 贷:应收账款-包包公司 这样做分录是正确的吗。 老师,我问题有点多,辛苦您帮我解答一下,谢谢!
小规模企业 做出口仓储服务或者外包服务费比较多, 9月份法人拿了一张货物专票过来 说要以卖给员工的形式入账 目前款以个人名义转给公司 已收到 我想咨询以下问题 1、我本月要认证抵扣那张发票吗? 2、我申报增值税的时候 是直接用来抵扣销售出去的销项税额吗 (平价出去的)
公司是做出口贸易的 有货物出口 和外包服务 外包服务主要服务于国外客户 我想确认一下 我申报增值税的时候 红色的那个位置 需要填报吗
公司是小规模纳税人 为国外客户(香港公司)提供外包服务 我想咨询一下 我申报增值税的时候 这两个我填报哪个呢
请教下,我们公司目前用 积加系统,主要是服务于香港公司-亚马逊(销售提需求--采购下单--入库---物流发货报关出口---财务付款) 如果我们这加上一个出口退税的外贸公司进去是有问题吗?税局稽查风险点在哪
那下面需要选择对应的免税政策填报吗
你在第九行里面填写就可以的,其他的不要填写。
就是出口免税那里是填 货物和外包服务的合计数吗
是的,对的,是这么做的。