同学,你指的是某个人的工资5月份以来没有申报吗,实际是否发放了呢

有一个人去年12月来的,工资没发,然后没报个税,今年1月结束,给他发了两个月工资1万,我可以1月份做分录做成计提工资1万,然后申报只申报5千不?
对了,如果去大厅更正申报2022年12月个税的话,有一个人的工资比如是1万,他那个扣除是不是可以累计扣除全年收入6万呀,还是只能扣除他一个月的5000
5月来公司,然后一些原因没有申报发工资,年底12月可以一起申报工资么,那可以扣的一个月5000能扣几个月,还是直接扣6万呢?
1月份发的个人工资是几个月一起发的超过5000没扣员工的个税,我申报个税的时候可以分几个月申报吗?
老师,浙江的,企业代扣代缴个税,有一个员工是一次性发工资的,24年1月发23年的,12月没有申报,在1月申报就要交个税,现在可以去扣缴端更正12月的,可以添加人员吗?有些人说可以,可我在23年6月操作过,更正时不能添加人员,到底行不行?
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
没发,没申报
年底这个月一起发
如果这个人本年度取得过工资薪金所得,减除费用是来本单位几个月算几个月,你这种情况只能算1个月,如果是本年度首次取得的工资薪金所得,则按照全年6万计算
你可以在个税系统预先填报计算下,系统会自动出来减除费用的数据