你好,实际上发票是怎么样的呢?发票有没有多开?

7月份 我录会计分录:借主营业务成本,贷现金 到了9月才发现7月的主营业务成本是没付款的,9月份才用银行存款支付的 9月会计分录怎么录?
我一月份暂估的主营业务成本10万,六月份来的发票主营业务成本是12万,现在的分录怎么写?
主营业务业务本年3月份多记录10万元,本年12月份才发现要怎么做账务处理
主营业务业务本年3月份多记录10万元,本年12月份才发现要怎么做账务处理,会计分录怎么写?
主营业务业务本年3月份多记录10万元,次年12月份才发现要怎么做账务处理,会计分录怎么写?
无票收入
你好,这样子的话,你直接做红字分录冲减就可以了。 你之前确认收入的时候,怎么做的分录就做同样的分录,只是金额写负数。
税费没有提出来,导致主营业务计多了
你好,如果只是税费没有做出来,你就借主营业务收入,贷,应交税费,应交增值税。
我当时借应收款,贷主营业务收入,。这要怎么调呢,会计分录要怎么写呢
你好按上面的就可以了。那样你就写更正几月几日,第几号凭证。
3月的现在都转到本年利润里了,不用冲本年利润吗
你好,因为你知道了这个主营业务收入的分录会结转的呀,本身就会将主营业收入结转到本年利润了。
那我到底在本年是要冲本年利润还是主营业务收入呢
你好!你是正常业收这种业务收入,但是主营业务收入是损益类科目,期末需要结转
老师你也没明确告诉我到底要冲那个啊
你好,上面说了分录了啊,你就借主营业务收入,贷,应交税费,应交增值税。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。