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主营业务业务本年3月份多记录10万元,本年12月份才发现要怎么做账务处理,会计分录怎么写?

2023-12-15 07:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-15 07:47

你好,实际上发票是怎么样的呢?发票有没有多开?

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快账用户1636 追问 2023-12-15 07:48

无票收入

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齐红老师 解答 2023-12-15 07:48

你好,这样子的话,你直接做红字分录冲减就可以了。 你之前确认收入的时候,怎么做的分录就做同样的分录,只是金额写负数。

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快账用户1636 追问 2023-12-15 07:49

税费没有提出来,导致主营业务计多了

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齐红老师 解答 2023-12-15 07:49

你好,如果只是税费没有做出来,你就借主营业务收入,贷,应交税费,应交增值税。

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快账用户1636 追问 2023-12-15 07:51

我当时借应收款,贷主营业务收入,。这要怎么调呢,会计分录要怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-12-15 07:52

你好按上面的就可以了。那样你就写更正几月几日,第几号凭证。

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快账用户1636 追问 2023-12-15 07:54

3月的现在都转到本年利润里了,不用冲本年利润吗

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齐红老师 解答 2023-12-15 07:54

你好,因为你知道了这个主营业务收入的分录会结转的呀,本身就会将主营业收入结转到本年利润了。

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快账用户1636 追问 2023-12-15 08:03

那我到底在本年是要冲本年利润还是主营业务收入呢

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齐红老师 解答 2023-12-15 08:52

你好!你是正常业收这种业务收入,但是主营业务收入是损益类科目,期末需要结转

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快账用户1636 追问 2023-12-15 08:53

老师你也没明确告诉我到底要冲那个啊

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齐红老师 解答 2023-12-15 08:54

你好,上面说了分录了啊,你就借主营业务收入,贷,应交税费,应交增值税。

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快账用户1636 追问 2023-12-15 08:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-15 08:57

你好,不用客气的了。

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你好,实际上发票是怎么样的呢?发票有没有多开?
2023-12-15
你好,如果是去年12月的话就要借,以前年度损益调整。贷,应交税费,应交增值税。
2023-12-15
把多寄的10万元直接红冲处理。
2023-12-15
您好,最简单的方法,把这个错的分录全部红冲了,再做正确金额的分录,都是今年,什么科目名称也不用改哦
2023-12-15
同学,你好,先把前面10万暂估冲掉,再把这两万做到6月就可以了
2022-05-14
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