你好,如果是去年12月的话就要借,以前年度损益调整。贷,应交税费,应交增值税。

7月份 我录会计分录:借主营业务成本,贷现金 到了9月才发现7月的主营业务成本是没付款的,9月份才用银行存款支付的 9月会计分录怎么录?
我一月份暂估的主营业务成本10万,六月份来的发票主营业务成本是12万,现在的分录怎么写?
主营业务业务本年3月份多记录10万元,本年12月份才发现要怎么做账务处理
主营业务业务本年3月份多记录10万元,本年12月份才发现要怎么做账务处理,会计分录怎么写?
主营业务业务本年3月份多记录10万元,次年12月份才发现要怎么做账务处理,会计分录怎么写?