你好,这个不影响的,你下一个年度汇算清缴之前支付了就行了。
老师好,汇算清缴的职工薪酬支出那张表上的工资,社保,福利费,工会经费等等这些直接根据账上应付职工薪酬科目余额填列就可以吗
老师好,汇算清缴的职工薪酬支出那张表上的工资,社保,福利费,工会经费等等这些直接根据账上应付职工薪酬科目余额填列就可以吗
老师好,汇算清缴时职工薪酬支出那个表上的工资,社保,公积金,福利费,工会经费直接根据应付职工薪酬贷方发生额填列就可以吗,因为截止汇算,去年12月计提的工资,社保,公积金,工会经费都缴纳了
老师您好,应付职工薪酬下的二级科目社会保险费,应该是包含个人部分社保和公司承担的那部分社保是么,可以只记公司承担部分么,把个人部分直接记到其他应收款科目,不经过应付职工薪酬下的社会保险这个科目,这样做是否会不符合会计准则
老师,早上好!请问应付职工薪酬—社会保险这个科目年末有余额可以不可以?会否影响汇算清缴?
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9.1后必须全员缴纳社保吗,不交会被处罚吗
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收到顺丰的赔付,怎么做账
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公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的