你好这个没关系,记入财务费用就好了。

老师,银行账差了1分钱,是因为发放工资时,有小数造成的,账务怎么处理呀。
老师,咨询个问题,发工资时保留两位小数由于四舍五入问题,造成工资表和实发金额有0.01点差额,这个差额应该怎么处理是合理的?
老师,工资发放由于小数点的原因,发放金额是整数,但是工资表有0.02的尾数,这个0.02怎么处理了
老师8月发放工资,把工资四舍五入发放了整数,结果银行帐差了1.92元这个怎么处理??
老师8月发放工资,把工资四舍五入发放了整数,结果银行帐差了1.92元这个怎么处理??
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师好,企业卖车的收入80万填写企业所得税报表时应填在营业收入兰内还是营业外收入兰内
老师,在购买产品或者服务或者固定资产情况下,我们预付对方款项时,对方开了一张全额的专票过来,如何做会计分录?
就是我公司只是把屋顶出租出去,然后室内的还是自己用,这种要报房产税吗?
老师您好,我公司固定设备租赁,共两年(2024-2025年),跟客户约定固定设备就给客户了,我做固定资产清理,相当于租赁项目的成本,那我做分录时,结转成本,借:主营业务成本,贷:固定资产清理,老师可以这样做吗
增值税乘以1.12是不是算了附加税
你好,老师,我们收了一张承兑,收错了应该打给其他公司,那应该怎么处理啊
老师讲的利润表,为啥有的项目与快账里面的利润表不一样,其他两张表都是一样的
老师好,建筑公司给挂靠方代发工资,需要把代发协议附在凭证后面吗
请问 公司注销 流程是先做税务注销和工商注销 最后出财务清算报告 还是先做清算报告 后再做税务注销等啊
做账的时候做财务费用?
你好,是的,就是这样子。
直接是借应付职工薪酬贷财务费用 应交保险 银行存款?
你好,是的,凭证就是这样做。
直接是借应付职工薪酬 财务费用 贷应交保险 个税 银行存款?
你好,你这里到底有几个业务?
就一个转账之后做账
直接是借应付职工薪酬 财务费用 贷应交保险 个税 银行存款?
应该是这样做吧财务费用应该放借方
你好,你如果是多付了钱,是计入财务费用的借方,如果少付了就进入贷方。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师关于这个问题二级科目写哪个比较好
嗯你好,这个1分钱你计入手续费就好了。