咨询
Q

老师8月发放工资,把工资四舍五入发放了整数,结果银行帐差了1.92元这个怎么处理??

2023-10-15 21:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-15 21:22

您好,这个的话,你们是可以当做计提管理费用的

头像
快账用户1455 追问 2023-10-15 21:34

没看懂老师的意思??麻烦写下

头像
快账用户1455 追问 2023-10-15 22:06

老师在吗

头像
快账用户1455 追问 2023-10-15 22:06

麻烦看下

头像
齐红老师 解答 2023-10-15 22:12

就是借方应付职工薪酬1.92 贷方营业外收入

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个的话,你们是可以当做计提管理费用的
2023-10-15
您好,冲工资,就是应付职工薪酬有贷方余额1.92 借:管理费用-工资 -1.92 贷:应付职工薪酬-1.92
2023-10-15
你好    这个零头少发了做营业外收入  。 多发了做营业外支出即可。  
2021-04-01
这个尾数差异,可以调整为费用的
2022-08-15
你好,那你之前的余额是多少?你现在跟我说一下之前的余额是多少,然后挂在哪个挂在应付账款的借方还是贷方了?
2022-06-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×