你好同学,开具的信息确认单不需要对方确认的。

你好老师,比如今年4月份我单位开的一张发票,7月份发现有错误,不管对方认不认证,他都不需要退回来,通过开具红字信息表,开具负数发票,在开具正确发票就行了对吗? 如果开具的是普票的话,处理方式一样吗?
我们是全电发票试点企业,需要开具红字专用发票给对方,现在我们提交了红字信息确认表,需要对方确认一下这张红字信息表,对方是用税务ukey的,在什么地方确认
老师,有一张今年4月份的开出去的普票,要退回红冲了重开,我开具信息确认单然后开具红字发票,开具的信息确认单需要对方确认吗,普票对方不用勾选认证,这还需要对方确认吗
1.如果是销售方发起的已勾选已入账的税票,购买方除了要在“发给我的确认单”中确认,还需要在“红字发票确认信息处理”中再次确认吗 2.如果是购买方发起的未勾选未入账的税票,销售方需要在“发给我的确认单”中确认,还需要在“红字发票确认信息处理”中再确认吗?等待销售方确认完毕后,由销售方在“红字发票开具”中开具红字发票,开具后还需要由购买方再确认下嘛? 3.销售方发起的未勾选未确认的税票,在“红字发票确认信息处理”中点击确认,提交给购买方后,购买方再确认是什么样的操作?
老师 我想问下 本月开具的发票 对方没有认证的 需要开红字信息确认单吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
那就是我自己填写信息确认单,开具红字发票就可以了哈
对方应该可以在电子税务局能自动收到我开具的信息单把
你好同学,您自己填写信息确认单,开具红字发票就可以了;对方不能自动收到您开具的信息单。
但是如果是专票,需要对方确认吧,因为涉及到勾选认证的事情
你好同学,是的,如果购买方取得专用发票已认证抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
小规模开的普票就不需要 对方确认哈
爱思考的同学,是这样的呢!